货收到了卖出去了,钱付了发票未开怎么做账?

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2022/3/30 8:59:23

货收到了卖出去了,钱付了发票未开怎么做账?

货到未开票的帐吗

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开了票之后怎么做?

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借库存商品dai应付帐款某公司

如果是专票就记得做进项

是普票

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收到发票的分录

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或者借库存商品-4000dai应付帐款暂估-4000

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我知道了如果都是负数的话就不用改变借dai了,如果不改变借dai就改为负数

嗯嗯

建议不改变借dai哈

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易老师中级会计师答疑老师
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2022-03-30 08:59°C

货收到了卖出去了,钱付了发票未开怎么做账?
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:00

货到未开票的帐吗
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会计宝

易老师2022-03-30 09:01

借库存商品dai应付帐款暂估,付款借应付帐款某公司dai银行存款

2022-03-30 09:29°C

开了票之后怎么做?
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:30

冲销暂估借库存商品负数dai应付帐款暂估负数
会计宝

易老师2022-03-30 09:30

借库存商品dai应付帐款某公司
会计宝

易老师2022-03-30 09:30

如果是专票就记得做进项

2022-03-30 09:31°C

是普票
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:31

借库存商品dai应付帐款某公司
会计宝

易老师2022-03-30 09:31

收到发票的分录

2022-03-30 09:34°C

冲销暂估借库存商品负数dai应付帐款暂估负数 老师这一笔如果是4000 是不是这样做的? 借:应付账款暂估-4000 dai:库存商品。 -4000
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易老师2022-03-30 09:35

不是,你前面对的,下面如果那么写就是正数
会计宝

易老师2022-03-30 09:35

你看看

2022-03-30 09:36°C

会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:36

冲销暂估借库存商品负数dai应付帐款暂估负数 老师这一笔如果是4000 是不是这样做的? 借:应付账款暂估4000 dai:库存商品。 4000
会计宝

易老师2022-03-30 09:37

或者借库存商品-4000dai应付帐款暂估-4000
会计宝

易老师2022-03-30 09:37

你自己看看

2022-03-30 09:39°C

我知道了如果都是负数的话就不用改变借dai了,如果不改变借dai就改为负数
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:40

嗯嗯
会计宝

易老师2022-03-30 09:40

建议不改变借dai哈

2022-03-30 09:41°C

好的,谢谢
会计宝
易老师

易老师2022-03-30 09:42

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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