固定资产折旧计算及账务处理

原标题:老师 帮我看下这么入账可以吗?

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2022/12/9 8:55:02

老师 帮我看下这么入账可以吗?

可以

折旧的话=(220000000+6340714.29)*(1-5%)/40年

金额不太对

折旧是用固定资产的金额计算

折旧的话=(209523809.52+6340714.29)*(1-5%)/40年

这么的话折旧是5126782.44元一年?

215864523.81*(1-5%)/40=5126782.44 年折旧额是这么多

5126782.44/12=427231.87 这个是每个月的折旧额

那我9月份是入的在建工程,12月份把他们转了固定资产,折旧的话要明年一月份折了吧

还是说要补提10月-22月的折旧

那我9月份是入的在建工程,12月份把他们转了固定资产,折旧的话要明年一月份折了吧。回复:折旧是固定资产达到预定可使用状态后的次月开始折旧,通常是入账的次月

还是说要补提10月-12月的折旧无需补提

其实9月就已经可以在用了 做酒店有收入

9月份不是还在建吗?

领导让先放在建 不想折旧

那这个不能按照你们领导的意思来

所以现在要转固定资产

记账是根据会计准则记账。如果符合资产确认条件是需要正常入账。你们现在转固定资产的话,可以把之前月份的折旧补提上

嗯嗯 那我做账思路这样是对的哈

然后再补提10-12月三个月的折旧

看看是不是科目使用错了

其他的没有问题

挂账的已经付完了12月份

意思是9月份那个其他应付款单位往来是对的,12月份已经把这一笔款转给这个单位了是吧

是的

那你12月份转款时 借:其他应付款-往来单位 dai:银行存款

这样就可以了

其他的处理是没有问题的

那我们是一般纳税人 年底所得税有什么优惠政策吗

同学。平台单个问题单独解决,不同的问题请重新提问

那我加入会员后不同问题也是要重新提问吗

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2022-12-09 08:55王小明?

老师 帮我看下这么入账可以吗?
会计宝

2022-12-09 08:02王小明?

会计宝
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andy老师2022-12-09 08:59

可以
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2022-12-09 09:06王小明?

折旧的话=(220000000+6340714.29)*(1-5%)/40年
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andy老师2022-12-09 09:09

会计宝
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andy老师2022-12-09 09:09

金额不太对
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andy老师2022-12-09 09:09

折旧是用固定资产的金额计算

2022-12-09 09:10王小明?

折旧的话=(209523809.52+6340714.29)*(1-5%)/40年
会计宝

2022-12-09 09:11王小明?

这么的话折旧是5126782.44元一年?
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andy老师2022-12-09 09:15

215864523.81*(1-5%)/40=5126782.44 年折旧额是这么多
会计宝

andy老师2022-12-09 09:15

5126782.44/12=427231.87 这个是每个月的折旧额

2022-12-09 09:19王小明?

那我9月份是入的在建工程,12月份把他们转了固定资产,折旧的话要明年一月份折了吧
会计宝

2022-12-09 09:20王小明?

还是说要补提10月-22月的折旧
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2022-12-09 09:35王小明?

会计宝
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andy老师2022-12-09 09:32

那我9月份是入的在建工程,12月份把他们转了固定资产,折旧的话要明年一月份折了吧。回复:折旧是固定资产达到预定可使用状态后的次月开始折旧,通常是入账的次月
会计宝

andy老师2022-12-09 09:33

还是说要补提10月-12月的折旧无需补提

2022-12-09 09:33王小明?

其实9月就已经可以在用了 做酒店有收入
会计宝
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andy老师2022-12-09 09:35

9月份不是还在建吗?

2022-12-09 09:35王小明?

领导让先放在建 不想折旧
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-09 09:37

那这个不能按照你们领导的意思来

2022-12-09 09:38王小明?

所以现在要转固定资产
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会计宝

andy老师2022-12-09 09:38

记账是根据会计准则记账。如果符合资产确认条件是需要正常入账。你们现在转固定资产的话,可以把之前月份的折旧补提上

2022-12-09 09:39王小明?

嗯嗯 那我做账思路这样是对的哈
会计宝

2022-12-09 09:59王小明?

会计宝
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2022-12-09 09:40王小明?

然后再补提10-12月三个月的折旧
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2022-12-09 09:29王小明?

会计宝
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andy老师2022-12-09 09:45

会计宝
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andy老师2022-12-09 09:45

会计宝
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andy老师2022-12-09 09:45

看看是不是科目使用错了
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andy老师2022-12-09 09:45

其他的没有问题

2022-12-09 09:48王小明?

挂账的已经付完了12月份
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andy老师2022-12-09 09:49

意思是9月份那个其他应付款单位往来是对的,12月份已经把这一笔款转给这个单位了是吧

2022-12-09 09:55王小明?

是的
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andy老师2022-12-09 10:03

那你12月份转款时 借:其他应付款-往来单位 dai:银行存款
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andy老师2022-12-09 10:03

这样就可以了
会计宝

andy老师2022-12-09 10:04

其他的处理是没有问题的

2022-12-09 10:12王小明?

那我们是一般纳税人 年底所得税有什么优惠政策吗
会计宝
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andy老师2022-12-09 10:15

同学。平台单个问题单独解决,不同的问题请重新提问

2022-12-09 10:16王小明?

那我加入会员后不同问题也是要重新提问吗
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andy老师2022-12-09 10:25

通常是单个问题单独提问,如果你经常性指定某一个老师,个别老师会多给你回答几问,其他老师可能还是一个问题一解决
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andy老师2022-12-09 10:26

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2022-12-09 10:27王小明?

哦哦好的
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andy老师

andy老师2022-12-09 10:28

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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