我们公司跟总部买货,月底结账开票给我们,然后客户要总部抬头的票,为什么我开给总部的发票,她说外采的本来就多了,已经退不了税了。我开给她的是进项票,她再开给客户,就可以了,为什么她很不乐意,这是什么原因#商业#
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制造业。内账上是要按内部销售单据做账还是按开出去的发票做账? 内部销售单据开票的金额和已开具的发票金额不一致,怎么做账? 采购的是按入库单据还是进项票做账,入库单据和收到的进项票金额也不一致,怎么做?还有就是内账上的银行账要按公户流水全部做吗?内部银行账不是也要和公户的金额一致吗,给我弄蒙了#工业制造#
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集团公司下属有两家子公司,分别与不同的客户签订合同和负责生产、供货。 目前计划集团公司统一对外销售,统一对外客户收款,开票,同时集团公司对两家子公司再单独开发票,这样是否可行?#工业制造#
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1、商贸企业 2、业务:单品买进(进项票也是单品),组合成套装形式对外出售 3、疑问:对外开票是需要与进项票一一对应开单品明细票?还是可以开**组合套装 ,需不需要再做什么备注? 4、可以确定的是我库存商品入库的时候,是核算到单品的,那如果我开的是套装的发票,我确认主营收入的时候可以只核算到**套装吗?还是需要和库存商品一样核算到单品?#商业#
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我们开票是根据Erp系统的发票开具增值税发票。年关结账的时候因为财务人员阳了,没有核对两者,本月发现增值税开票有几张开错的没有作废,导致开票比系统多。这种情况会有什么后果,有没有补救方法,应该怎么处理。请老师指导。#工业制造#
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别人开票给我们公司,实际结账金额5万,但是对方开了6万的票,我可以按照6万入账,那1万冲减员工的往来么?这个员工之前有借支,有时候报销没有发票,所以导致账面上挂着其他应收款--某某员工#其他行业#
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公司在升级为一般纳税人之前开的进项票勾选抵扣了,专管员通知让进项税额转出做到这个月 更正申报还要交滞纳金,如果这月不做进项税额转出,会对公司有什么影响吗?比如领用发票、税控盘开票或者下月还能正常申报吗?#房地产#
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2021年7月份的费用。十月份的发票开票日期。 发票直接付在了7月份的账里。 问题二 :2022年一月份开的2021年12月份的财务手续费 发票直接付在了2021年12月的帐 2021年已经结账。要做什么样的补救可以解决#其他行业#
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2021年12月有一笔财务费用(保函费),开票金额是10140,但记账的时候只登记了9540,有600走的现金,当时记账的时候没有提供现金流水账,所以没有登记到这600块钱,但是年末已经结账了,发票也是结完账才给过来的,那这笔600块钱2022年怎么记账啊#建筑工程#
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老师,请教个问题 我们公司是商贸企业,一般纳税人,专门给给大型超市各个门店供货的,每月结款的时候给超市开发票的时候都是按照超市结账单上的金额开的,里面还包含的有些费用,但是超市给我们的打款金额=销售金额-本期退货金额-折扣金额-费用金额,这个费用金额也不给我们开发票,扣的这部分费用刷卡手续费,她让我们按调整后的金额开票(就是减去所有折扣和费用后的金额)这时候我们的收入就变了呀,那明细怎么给他们开 ,对方会计都说有总金额有单价除一下就可以了,但是现在一除数量不都有可能有小数点了吗 ,还有总金额我们是按每个产品原先销售收入比例明细给他们开吗?#其他行业#
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小规模酒店住宿业含早餐服务。20年12月份已结账,有1.2万蔬菜发票未下成本(开票日期为12.28号),我做的借应付贷现金1.5万(有1.5万预付给了供货商) 我想问,这1.2万的发票,可以下账到2021年1月份吗?借成本,贷应付。这样费用算在2021年吗?#餐饮酒店#
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请问老师,我司收到异常发票通知书,异常发票是开票方走逃造成的,所以税局要求进项税转出,但是企业所得税跟税局沟通过,可以申请不纳税调整,具体由税局决定,税局提醒即使申诉成功,但会一直作为异常凭证,后续不排除会有进一步的调查,这怎么处理好呢?#出纳#
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我们公司这个月新租了A公司1200平方米作为仓库,不含税租金27600元,她目前开票只开5%的租赁税发票,她让我们自己申报房产税,我想问房产税是不是出租方申报的,承租方不能直接申报吧,即使我们愿意承担,但承租方也是不能直接申报纳税只能代缴吧#工业制造#
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