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答疑老师:王苗苗老师
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
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答疑老师:patience
当月增加固定资产 查看全部回复
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答疑老师:木言
借管理费用办公费 dai其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
建议跟商家沟通,开具公司抬头的发票,如果实在没办法拿到,就需要根据合同,入库单,验收单等证明业务的真实性,业务真实可以报销入账,但不能税前扣除,需要在计算所得税时做调增。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
建议直接发放补贴,和工资一起申报个税,不需要发票 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
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答疑老师:李可可
老板名下的另外一个公司的员工,开具的差旅费发票开到了我的这个公司抬头,能给他报销吗,真实的支出,老板同意的话可以报销的,但是他不是公司员工,建议不要直接对公转给他 查看全部回复
浏览:1013
是不是要做个报销发票的登记表,可以的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以 查看全部回复
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你的意思是先报销入账后取得发票 查看全部回复
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如果是真实的发票业务的话,可以的 查看全部回复
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开始使用了吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
取得发票计入相关费用 借**费用 dai其他应付款 后面定期和老板结算借其他应付款 dai银行存款 或者借给某个员工备用金 借其他应收款 dai银行存款 后面员工凭借发票和支付记录报销 借**费用 dai银行存款 备用金可以一直留在员工手里,定期检查即可 查看全部回复
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定额发票(通用定额发票),也就是我们常说的手撕发票。它的特点包括金额固定、不记名、无开具日期,使用时只需按消费金额撕下对应额度。有盖发票章可以用的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,每月报销的时候都做账了吗?怎么做账的 查看全部回复
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香港那边属于境外,你支付的什么费用? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
这个要看你们的报销制度 查看全部回复
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差补要单独做吗,建议差补单独做账 查看全部回复
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您好,这么做账,借管理费用房租 dai其他应付款 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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