使用金蝶云做账,在仓存与总账对账单中,仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的,收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐,销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢?需要调账的话该怎样做分录调皮呢?#出纳#
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因为我公司往来账很多,分几笔付款的往来账前任同事有些往来核有挂账,有些没挂账,有原始凭证就直接做账,那么我如何在做往来账的每笔分录前查询前任同事的往来账是否有挂账呢?用的软件是金蝶K3旗舰版#初级#
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您好,我们是小规模,金蝶软件,没有以前年度损益调整,5月份补缴了一个汇算清缴企业所得税,这个如何做账?是自己增加一个以前年度损益调整还是直接用:借利润分配,贷应交税费做?然后做完这个分录还需要调整其他的吗? 第二个问题是发现19年和20年收入做少了,税做多了。19年收入少做83.04,税多做83.04,20年收入少做8.36,税多做8.36,这个需要在21年如何调整?#商业#
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一般纳税人,本月没有销项 只有进项税额39.61,我先报的税进项39.61都抵扣了。 我报完税再来做账,借方-应交税费-应交增值税-进项税额39.61 我就不知道没有销项的情况下要不要结账进项税,如果要怎样结转,分录怎么样?#建筑工程#
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老师你好,公司是商贸公司,主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账,但是计划今年结束后接回公司,不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账,然后领导的意思是22.23年的账要补进去,但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水,代账公司的账本(发票,增值税申报表,工资表),然后主要有疑问的是销售成本这块,之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上,然后去申报的税,现在领导的意思是可以按照实际情况做,没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块,有点理不清,如果根据流水,但是流水没有具体的备注,根据发票,发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#
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公司9月26日发生一笔交易,向境外汇款支付信息服务费2000美金,当日银行牌价为7.0397,中国人民银行外汇市场人民币汇率中间价为7.0354,invoice服务发生结算后开具,该笔业务(付款、确认费用)怎么做账写分录#高新企业#
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有两员工从主体A,来我这公司干活,工资在我这发,社保在A缴纳,这个月把他两的社保打给了主体A ,A的做账如图一,那我这边做账时需要计提这两人的社保吗,若需要计提,我这边给A公司打款试的分录是做与A公司的相反分录吗?#服务业#
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公司之前修建了一批木屋,用于商圈小吃经营。之前的会计做账把木屋的原值、改造等等一些费用全部计入了长期待摊费用中共1922513.44,然后每个月又将这些费用进行摊销,剩余摊销额1475946.18还未摊销。现在这些木屋及经营权被其他公司以200万收购,该怎么做账,麻烦把分录写详细点,谢谢#出纳#
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因取得虚开进项票认证抵扣了销项税和成本被税务稽查。要求补2018-2020年增值税,附加税,企业所得税。罚款,滞纳金,请问分录怎么做。进项税是否需要转出,我们用小企业会计制度,金蝶软件里没有以前年度损益调整科目,求完整分录。#出纳#
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我们有一个项目,项目途中雇了个安装师傅,要给他1600,这个怎么付可以少交税,应该怎么做账呢,分录是什么,是属于劳务费的吧,可以一个月给他800这样他不用交税这样吗,另外后续是不是只有两件事给他代扣代缴,还有要票,没有其他的要做,另外这笔钱可以税前列支吗汇算清缴的时候 不能放到工资里是吗#出纳#
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公司目前金蝶上只有18-21的账,22-至今只有代账会计做的外账,公司想要完善账目,目前应该怎么操作比较好?如果22-23年的做账材料可能补不齐的情况下,又应该怎么处理?(电子元器件销售公司)#其他行业#
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老师好,请问,比如总部发给我们公司一个员工项目奖励,因为总部说通过总部来发放的话,按劳务报酬申报个税扣的多,因此总部通过转款给我们公司,由我们公司发放这笔奖励给员工。那么我们申报该员工这笔奖励的个税,是按照工资薪金所得进行申报吗?然后做账的时候是不是按照下面分录进行 6月和总部挂往来 借:内部往来-总部 贷:其他应付款-员工 7月我们公司代发奖励 借:其他应付款-员工 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 过后总部转款给我们 借:银行存款 贷:内部往来-总部 请老师帮忙看看这么处理是否正确#房地产#
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