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答疑老师:patience
生育期间发工资是怎么做的分录 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
借,管理费用(销售费用)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费。借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
若当时借款2000,实际报销1800,退回现金200, 分录:借:库存现金 200 管理费用/销售费用 -差旅费 1800 dai:其他应收款-查理 2000 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
广告费记到销售费用-广宣费 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
默认这个车是公司的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
去工地现场干活,是一直去,还是偶尔出差过去 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
借:管理费用/销售费用 - 差旅费 (不含税金额)641.51 应交税费 - 应交增值税(进项税额)38.49 dai:银行存款/库存现金 680 查看全部回复
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原来交的时候是记到了哪里?管理费用么 查看全部回复
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收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
支付的车船税直接计入税金及附加科目。 查看全部回复
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职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
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我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
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报销时,借 管理费用等 8460 dai 其他应收款 8000 银行存款/库存现金 460 查看全部回复
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是建筑公司 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
是的 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
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公司是事业单位么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
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