通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,9月份对方给我们开具了一张增值税专用发票,当时没有入账,因为前期没有业务,9月份我们也是小规模纳税人,11月份我们转为一般纳税人了,这张9月份开具的发票11月份可以抵扣吗#商业#
浏览:3235
公司5月开具了一张10w发票,外经证属红桥区,由于备注问题,需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了,也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功,在6月初进行清卡时候发现问题,并做了红字冲销。金税盘客服说,作销项负数处理,在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额,5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款,那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#
浏览:4508