我们这边开出去的票价税合计金额是1605643.98,销项税是91044.43,进项价税合计2280966,进项税金额31205,在勾选时是否要全部勾选,是看价税合计金额(1),还是进项(2)#建筑工程#
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申报期已经过了,怎么修改进项勾选,公司是做异地服务的,异地预缴了税款,本月申报时在公司所在地交了税款,过了申报期后发现增值税报表的预缴税款和实际预缴的不一致,作废报表后预缴税际的一致了,但是由于预缴了税款,原先勾选的进项加上预缴的增值税大于了销项税,导致增值税报表现在交不上去,想知道怎么修改6月的进项勾选,还是有其他方法解决#出纳#
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2023年8月勾选抵扣了2017年的增值税专用发票,当年应该是不知道有票,账没有做进项税金,今年税以及报表都报过了,进项不平,请问能不能调整当年凭证,把进项加进去,会不会影响今年的财务报表,因为不想影响汇算清缴,如果牵扯到退税就很麻烦,或者说放在24年1月做行不行,那结转的时候,这个不平的进项是放在未交增值税吗,还是怎么操作,麻烦老师帮忙解答一下#出纳#
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公司前几个月都是进项税>销项税不做账务处理的,本月销项税>进项税,因为前几个月有留抵税额了,所以本月进项未做勾选抵扣,这样当月进项为0,用之前留抵税额全额抵扣了当月的销项税,本月不交销项税了,那么能否像之前月份进项税>销项税那样无需做账务处理呢?#商业#
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请问公司本月开具发票的销项税额是92474.39元,应纳税额是89259.75元,本月没有开进项发票,以前年度未抵扣勾选的进项税额有100174.4元,我是否选择抵扣勾选时尽量按接近89259.75元这个数字来勾选呢#商业#
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我上个月有留底税金,本月要计算需要抵扣多少进项说,行业税负率是百分之一。那我本月需要抵扣多少进项税额,是不是用本月销项税额减去(税负率百分之一乘以本期增值税申报表里的本年累计不含税销售额)得出该抵扣多少进项税额,再减去上月留抵的税金,就等于我本月应该抵扣的进项税额呢#商业#
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请问当这个月进项大于销项的时候,是不管还是要做一笔账呀,有增值税缴纳的时候是借 应交税费 应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-应交增值税-销项税,然后就是计提税金,那大于应该怎么操作呢#商业#
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