注销时,欠股东180做的其他应付款,现在股东把固定资产拿走了,固定资产折旧完账面价值6,且进项税还没有认证抵扣过0.8。那我做分录时如何确定金额?借,其他应付款6,贷,固定资产清理6,销项税写多少?#商业#
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1.注销时,其他应付款有余额,是借的股东的钱用于经营,那能不能转成实收资本。之前没有实缴过? 2.剩余的固定资产被股东拿走了,我们视同销售,做固定资产清理,:借,其他应付款-股东113元 贷,固定资产清理100,增值税销项13。其实100是我们的固定资产净值,这样做分录对么?还是其他应付款冲100,再做13的亏损?#商业#
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我们a公司注销了,把a公司的车过户到b公司了,ab之间没有进行资金收付,a公司做了固定资产处置,a公司已完税。 同时,a公司和b公司有同一个自然人股东大会这种情况我们要怎样在b公司进行入账呢#服务业#
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老师好,请问我现在要注销,要申报23年度的报表,因为有出售固定资产,有开票,那我报表里面的{资产损失及税前扣除的那张表,我要填在那个位置呀,资产损失税前扣除这张表填了,那资产折旧、摊销那张表还要填写吗#出纳#
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老师,请问企业注销时, 1.收不回的应收账款计入坏账准备,需要什么附件,对方公司是关联公司,也同步申请注销了; 2.账上的固定资产主要是电脑等,送给了别的公司,一次性全部做固定资产清理,收入为0,可以吗; 3.注销前,长期待摊费用是否可以一次性全部列为管理费用#其他行业#
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