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去年我们公司10月从小规模纳税人转成一般纳税人,10月做账的时候把之前属于小规模免缴税的3347.3结转税金到未交增值税了,导致账面未交增值税跟申报表留抵税额一直有差异,现在要调账怎么调,如果这笔款不应该交税当时应该计入哪里#出纳#
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还是我那个2018-2024收入没交税,在今年第二季度都交了的问题,因为我们是代理记账,客户已经知道了这是以前年度的收入了,但是不知道它有税务风险,就是以后万一查到了是以前年度的就要缴纳滞纳金了,那我现在该不该跟客户说这个风险呢?#出纳#
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你好,我想问一下:我是一个代理光伏安装公司,光伏主板由厂家免费提供,我们只出配件款。我们每安装一户,都会给到农户相应的补贴及推广费,这笔钱农户只打了收据,我怎么入账,记什么科目,需不需要代交税款?#出纳#
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请问老师,小规模纳税人增值税如果上个季度7月份申报第二季度增值税的时候,因为我忘记了小规模可以适用3%减按1%交税,所以没填写优惠申报表,没在主表的减征额栏次填写减征额,导致交多了2万多的增值税和附加税,我现在更改申报表,申请退税,退税理由就是如实写的,请问它会顺利退回来吗?会查我的账吗?#出纳#
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我们公司已经卖出去的自动售货柜,后台收款平台还没变更过来,经营权所属权已经归对方所有,对方零售的商品有收款,并且金额打到了我们公司账户,我们需要再对公转给对方,且不收任何费用 1.需要对方开怎么具发票吗? 2.这种代收业务需要视同销售吗? 3.会计分录做? 4.我们需要交税吗?#商业#
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我账上以前年度有未结转的成本,我都结转了以后的库存余额和实际仓库的库存还是差9千多个,我本来想把这部分对不上的做损失的,但企业前几天说把仓库里的徽章都卖了,说卖了200多块钱。所以我就想不做损失了,因为做损失就要进“营业外支出”科目,比较敏感,我想把这部分对不上的存货和实际卖掉的库存余额全部都按卖废品去交税,按实际收的卖废品的钱交税也交不了多少。但是从账上看,数量为9000多个的库存徽章,才卖了二百多块钱,金额有点太少了吧,咋办#商业#
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