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答疑老师:燕子老师
把10月份忘记抵扣的那一张发票当错账处理,11月份做一个红冲凭证,然后再按照发票做一张正确的蓝字凭证就好了 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,对应金额应收应付做负数,或者反方向分录 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
公司主体分录 借:管理费用等(根据具体支出性质确定对应的费用科目) dai:银行存款等(实际支付的方式对应的科目) 工会这边分录 借:银行存款 dai:行政补助收入 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
是公司购买了国债吗 查看全部回复
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答疑老师:李可可
是给别的公司提供安装服务吗 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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售后回租是将自制或外购的资产出售,然后向买方租回使用。 查看全部回复
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是一般纳税人吗 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好:把多转的那部份金额红字冲红就可以 借:应交税金-应交增值税(多转金额负数),dai:营业外收入(多转金额负数) 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你好,之前是没有入账吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
会计上是要按期计提折旧的 查看全部回复
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如果赠送的商品跟赠送的商品开在一张发票上的话 查看全部回复
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是现金折扣吗,记到财务费用 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
同学你好,需要缴纳增值税的哈,按照固定资产清理进行账务处理,交易费用计入清理费用 查看全部回复
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企业所得税一般是季度申报,季末计提 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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你们公积金都是公司承担嘛? 查看全部回复
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你好,具体是什么业务 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
记生产性生物资产,盆椰糠,遮阳网防草布,记农业生产成本 查看全部回复
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