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答疑老师:andy老师
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
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好的 查看全部回复
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代垫费用时,借 其他应收款 dai 银行存款等。支付外包费时 借 管理费用等 dai 其他应收款 银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果是私立的 就借银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
需要结转的 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
这是员工聚餐还是招待用餐? 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,个人报销餐费是伙食补助吗 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
企业做账借费用 dai其他应付款政府 查看全部回复
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答疑老师:小小
按借调员工的部门记入对应的费用或成本 查看全部回复
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答疑老师:操守为重
你是餐饮企业? 查看全部回复
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答疑老师:张老师
借:管理费用-职工福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
浏览:3123
答疑老师:高老师
如果是全体员工都享受的福利,计入福利费 查看全部回复
浏览:4610
答疑老师:Icy 何
一般老板自己发生的与公司业务无关的发票是不能计入公司费用的。如果是与公司业务相关的,则需要看业务内容是什么才能决定计入什么科目 查看全部回复
浏览:4651
答疑老师:哈哈老师
招待客户记入到业务招待费,员工聚餐记入福利费 查看全部回复
浏览:4858
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
浏览:8505
答疑老师:燕子老师
把10月份忘记抵扣的那一张发票当错账处理,11月份做一个红冲凭证,然后再按照发票做一张正确的蓝字凭证就好了 查看全部回复
浏览:931
同学你好,对应金额应收应付做负数,或者反方向分录 查看全部回复
浏览:389
答疑老师:李可可
实际上这些费用发生了吗,就是对应的业务发生了吗 查看全部回复
浏览:333
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