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答疑老师:高老师
根据实际业务填写,如果是出差期间发生的填写差旅费 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
差补要单独做吗,建议差补单独做账 查看全部回复
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出差产生的餐费也可以计入差旅费 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
实操可以 查看全部回复
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你是之前做账都做了差旅费?现在要更正把交通费单独做账吗 查看全部回复
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如果是出差的,作为“管理费用-差旅费”, 如果是给职工的交通补贴,作为职工工资核算,需要计算个税 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
您是说,购买原材料的单据,和差旅费的单据一起报销? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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差旅中可以有生活补贴,可以计差旅费,不需要交个税 查看全部回复
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差旅费报销一般有乘坐交通工具的发票、住宿发票等,差旅过程中的生活补助可以不要发票 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
这种情况可以报销,计入福利费 查看全部回复
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填写什么单据保险按你公司规定的报销流程及财务要求 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
记交通费,差旅费是出差发生的 查看全部回复
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答疑老师:归老师
看你是怎么处理的? 有发票么? 什么类型的发票? 没发票的话只能进应付职工薪酬了 需要扣个税! 如果签的有租赁合同什么的 租赁费部分需要单独申报个税的! 查看全部回复
浏览:3285
答疑老师:venus老师
对的,同学可以 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
不要随工资表发 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借现金,销售费用一差旅费,dai其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:清岚
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
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如果是您公司内部的单据的话,这个没有强制规定,根据您公司具体要求就行 查看全部回复
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答疑老师:李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
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