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我是建筑小规模私企。先后在23年12月、24年1月份收到同个工程进度款。并于3月份将这两次收到的工程款开专票给甲方。去年收到的款今年1月份季报已做无票收入1%预申报并缴纳相应税费。但4月份季报时税局前台指导我将1月作为误申报,4月将这两次开票的金额一起申报(即不用做无票申报,按我3月份开票一次性申报)我现在账务处理应如何调整处理?#建筑工程#
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老师你好,公司22年收到一张进项已认证抵扣,今年业务结算,当年的票开多了一部分,所以今年销售方需要红冲22年的票并重新开具蓝字发票,红字>蓝字。 请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?需要调整22年和23年汇算清缴报表吗#出纳#
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各位老师好,我想咨询一下 员工想提高自己的社保基数,需要调整一下工资表,(公司部分承担的多缴纳的社保部分员工本人会补钱),作为财务需要注意哪些问题呢,账务处理的时候怎么做合适呢#工业制造#
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21年我们公司买了一台电梯,对方开具了6个点的专票给我们,由于我们是小规模纳税人,所以并未进行勾选抵扣,全额入账了。现在今年税务核查,查到对方公司是简易纳税,只能开3%的票,现在对方公司要求我们退回错误发票,重新开具正确的发票给我们。那请问我的账务处理需要把计提的折旧全部调增吗?还是对方公司今年开具的发票我可以放回到21年的凭证继续做附件备查,报表什么的都不用调整?#建筑工程#
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2022年9月份有一张专票做了进项税抵扣1794.69元,今年税务说不能抵扣,要求更正9月份申报表,并做转出分录。 请问我是否是在图上红圈的地方填写1794.69元就可以了嘛? 跨年的账务处理怎么做? 还是借销售费用,贷应交税费-增值税-进项转出嘛? 还是需要用到以前年度调整#其他行业#
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上一个会计一年多增值税没有结转,只计提了需要缴纳的增值税额,把可以抵扣的进项进行了进项税额转出,而且转出的分录是反的,导致销项税额期末余额一百多万,进项税额期末是实际的两倍,进项税额转出期末余额100多万,只找出了问题,不知道如何调整#初级#
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企业多缴往年增值税,附加税 税局不受理退税,受理形成税务虚拟账户留抵欠税抵扣申报时的税款 在税务码上办上提交申请多缴抵欠税! 请问老师 在账务处理上应怎么做分录!是否需要新增科目“增值税检查调整”#房地产#
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现在有个一般纳税人公司,2020年12月末,当期的销项税额为50000元,当期的符合抵扣要求的进项税额为42000元,假定,这些进项税额全部用来进行抵扣,那么,请计算当期的应纳增值税税额是多少,月末的账务处理,下个月缴纳增值税的账务处理,#工业制造#
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金融机构房屋及建筑物资产账务处置问题。基本情况是:现有一处房产,实物是两栋不相连的建筑物,92年入的账已完成折旧,入账时是两处建筑物合并为一个资产入的账,现在因其中一处建筑物存在安全隐患,需进行拆除,因为实物尚存一处建筑物,所以不能进行整体报废,但是因为年代久远,已无法确认拆除建筑物的入账价值,那么想问一下,我们怎么进行账务处理?是否能以评估价值作为资产价值调减的依据?我们还有一个想法,能不能把两处建筑物分别评估,然后按评估价值的比例,对原资产价值进行拆分,并处置#出纳#
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你好,刚社保局下了个文件说我我们公司xx在2021-2024未按实际工资足额缴纳社会保险费,然后要求我们填写一份社会保险参保人员缴费基数调整表申请表,说要我们新基数按照应发工资去填写。然后再他那个拍了一份之前员工在他那里填写表,我想问一下我这个表该怎么填写。#出纳#
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