处于工业企业,工作上是往来对账,确定销售金额,开具销售专票。企业和一家大客户实行寄售交易制度,每月往来核对出入库数量,本月领用数量,根据领用数量开具销售发票。但是双方确认的库存数量差异巨大。年终结算客戶明显差异100w的金额,和库存数量少于我方库存数量70多万,这种情况是否属于对方盘亏导致?该如何处理?怎么处理风险?#出纳#
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我们去税务局,然后让我们做风险说明,有一项内容是购入销售商品不匹配,我们是贸易型公司,主要是销售饲料原料,会发生运费业务,是因为我销售发票商品编码没有选对么,我商品编码都是按照饲料那一类开的#其他行业#
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销售方8月份给我们开了增值税专用发票,我们也进项抵扣了,然后10月份告知合作终止,让后我这边给他开了发票红冲了,已经给对方了红冲信息编号。然后对方还没有给我他那边开的发票,那么有可能会存在跨月情况。那么对我们公司有什么风险?#其他行业#
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上个月有要作废的专票(好几张),因为我的疏忽导致应该作废的发票没有作废,这个月只能红冲了,红冲的话会有风险吗,因为大概有五六张。作为刚来上班作为新人犯下如此大错不敢和领导说,请问我现在该怎么办啊#房地产#
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我们8月份有一张专用发票对方没有抵扣且把二三联发票已经给我们交回了,我现在已经做红冲处理了。请问下我8月那张销售发票不记入收入,9月份红冲发票忽略不管,因为8月9月都是一个季度的,一正一负冲抵了,请问这样处理可以吗#建筑工程#
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十月份开了一张销项票金额是1752.21税额是227.79,又开了一张销项负数-1752.21 -227.79,又收到一张八月份红冲过的销售发票为金额1752.21 税额227.79,十月份又开了一张销项发票金额420.35 税额54.65,现在结转销项的时候多出来一个227.79,请问这几张票要怎样做呢#初级#
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我们给对方开了一张票现在这项业务没有开展不做了 ,这张票也红冲过了 现在给对方退钱可以扣掉我们当时缴纳的税款以及买票的费用吗?还是给退方退钱必须是票面金额,税钱及买票的费用对方在给我们转过来,哪种风险更低#其他行业#
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