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答疑老师:高老师
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
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答疑老师:wam
这个金额对于公司来说大不大? 查看全部回复
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这个发票有多大金额? 查看全部回复
浏览:2083
答疑老师:patience
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借应交税费-转出未交增值税 dai应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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答疑老师:木言
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
浏览:5953
答疑老师:夏老师
实际收入十万需要缴纳增值税及其附加,按照服务业缴纳增值税,一般纳税人6%小规模纳税人1%。 借银行存款30 dai预收账款10 其他应付款20 借预收账款10 dai营业收入10 借其他应付款20 dai银行存款,20万 借营业成本 dai银行存款 查看全部回复
浏览:2192
借原材料一包装物34500 应交增值税一进项税一待认证4485 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,你们给对方开红字发票表对方给你们开红字发票 查看全部回复
浏览:1622
答疑老师:李可可
现在就是实际的跟账上的余额对不上 查看全部回复
浏览:2489
答疑老师:杨老师.
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
浏览:2191
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
浏览:2106
答疑老师:王苗苗老师
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
浏览:2048
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
浏览:2714
红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
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正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
浏览:2110
答疑老师:燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
浏览:2716
答疑老师:曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
浏览:6138
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
浏览:2096
可以补记入账 查看全部回复
浏览:2513
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