你好,23年12月认证的半年房租费发票,当时会计记入长期待摊费用后期一直也没待摊。今年提前退租两个月 24年7月房东红冲了12月认证的发票 ,并且开了新的发票过来。我该怎么做账?#建筑工程#
浏览:2394 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
刚才我提问过的问题,我们企业要注销,可是有商品在2018 2019年没结转成本,导致账上比实际仓库里的金额虚高,我们记账部的领导说我可以让企业准备这些资料(如图)您看第一项库存盘点单,企业说实际现在仓库里只剩数量不到1000个了,可是我按2018 2019发票推导出来是还剩1万4千个(如图),上一个老师说要通过存货盘亏的程序做账,并且要找到差额的原因,再根据原因入账,说如果实在找不到原因,可以按“管理不善”处理,让企业写一个丢失说明,然后进项税额转出交税,但这个差额的金额如何确定?#房地产#
浏览:2489 收藏
公司目前金蝶上只有18-21的账,22-至今只有代账会计做的外账,公司想要完善账目,目前应该怎么操作比较好?如果22-23年的做账材料可能补不齐的情况下,又应该怎么处理?(电子元器件销售公司)#其他行业#
浏览:1863 收藏
上供用的水果,怎么入账?#高新企业#
浏览:2196 收藏
刚接手,发现我们公司有加计抵减,之前一直都是按照申报表的应纳税额来结转增值税的,没有计提过加计抵减部分,但是按照政策,加计抵减部分应该要计提。实在不知道这个分录应该怎么处理#房地产#
浏览:1849 收藏
我司已用了部分材料然后和供应商换货,供应商同意换货,但是只能换回原货款的80%,原来的材料费用是1000,换回的材料是800元,供应商不退回差额,那这个差额我们这么办呢?#工业制造#
浏览:1875 收藏