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我的问题如图,当时那位老师说让我补收款收据,并且 出一个库存滞销的证明。请问那如果我把这两个资料都弄齐了,如何做分录?是「通过以前年度损益调整,去减少未分配利润」这个分录吗?#房地产#
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注销时,欠股东180做的其他应付款,现在股东把固定资产拿走了,固定资产折旧完账面价值6,且进项税还没有认证抵扣过0.8。那我做分录时如何确定金额?借,其他应付款6,贷,固定资产清理6,销项税写多少?#商业#
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1.注销时,其他应付款有余额,是借的股东的钱用于经营,那能不能转成实收资本。之前没有实缴过? 2.剩余的固定资产被股东拿走了,我们视同销售,做固定资产清理,:借,其他应付款-股东113元 贷,固定资产清理100,增值税销项13。其实100是我们的固定资产净值,这样做分录对么?还是其他应付款冲100,再做13的亏损?#商业#
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员工报销的费用,多余没有退回来充值备用金怎么做账?这笔费用上月已入账了。#餐饮酒店#
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