我们是建筑公司,但是,由于我们甲方在之前的时候让我们垫付买了一些模具,现在,就是因为年底了,都要结账了,他们那边就是需要我们这边开票,开票的话,因为我们,我们当时是属于跟别人进的这个模具应该属于就是进销,现在,就是我们要给他开的话,他这边也是他们那边可能就是这种建筑单位,针对就是可能考虑的还是他们这边。 就是要我们必须属于一个模具加工的,但是对于这个模具加工的话,我们是没有这项经营范围的,我这边儿我就不知道该怎么去处理了。#建筑工程#
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我想问 社保当月未扣缴 但是医保扣了 账务怎么处理呢#建筑工程#
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U8固定资产原值减少了,在固定资产模块里需要怎么修改累计折旧(比如固定资产有144座温室大棚,今年5月份拆了15座,我就在固定资产模块里原值减少了,但累计折旧和总账帐套不一样啊,怎么修改)#建筑工程#
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我们要向甲方交保证金,然后一年之后就给我们退到账上来了,这样一借一贷就扯平了。但是有一个项目,我们当时是用现金交的质保金(不是我们公司的现金),现在甲方给我们退到公帐上了,怎么做账?只针对这一笔退钱的分录#建筑工程#
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