物流公司,给挂靠车买保险,收到1000,但是实际支出是500,应该如何做分录#运输业#
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我们是做物流的,我有个甲方和乙方,相当于我是个中间商,我把甲的单子接过来交给乙做,我给甲方开票,乙给我开票,但是最近因为我们服务的原因,产生了1000的罚款,但是我和乙的票都已经开出去了,我这边开出去的票和我收到的票我该怎么做账啊#运输业#
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请问我公司每个月销售商品涉及到票折问题 给客户的开票金额>回款金额,因为客户回款只是票折后金额,但要求我公司开票是商品原价 所以导致不符,已经有半年的账未和医院核对医院没有出具对账函,这种问题怎么规避风险呢?核对完之前账务,以后每月该如何处理这种情况呢?谢谢[愉快]#运输业#
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涉及到外币 去年的应收错记到预收 已汇算清缴 预收错误转成了收入 错误的 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 正确的 借:银行存款 贷:主营业务收入 产生了所得税费用 所有金额均为外币 今年应该怎么调#运输业#
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请问总公司现有没有运营 分公司是独立核算 那么分公司的所得税是否可以分开申报#运输业#
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