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答疑老师:清岚
1、打开“账务处理”--点击凭证查询--点击凭证过滤确定。2、选择“文件”,点击“引出序时薄”,就可以把某月的所有凭证到excel出来。仅供参考 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
固定资产模板一般需要的,财务需要统计资产管理,资产折旧的,工资模块按需要可以不用 查看全部回复
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答疑老师:橘子
现在企业用的比较多的有:金蝶和用友 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果之前没有出现过这种情况,你把系统退出再重新进入试下 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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两者包含的数据不一致,没有可对性,应收余额表包含了蓝字应收单,红字应收单,手工做的收款单,但是选择收款只是包含的是未核销的蓝字的应收单 查看全部回复
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用友 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
第二行应付暂估后面的科目编码和名称没有呀 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是不是成本收入费用没有结转到本年利润? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不需要 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.点击左侧【基础设置】展开二级模块菜单,找到【基础设置】点击进入流程图界面 2.点击业务流程中中往来单位按钮,进入往来单位档案窗口。 3..初次应用前必须先维护往来单位分类信息。点击白色新增按钮,打开往来分类新增界面,分别录入往来单位分类编码、名称,并【保存新增】多个分类信息时,重复此方法维护信息。往来单位分类有上下级时,先录入分类编码、分类名称,重点需要选择其对应的上级分类,在下拉框中选择所属上级分类名称,保存新增。 查看全部回复
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点击科目栏放大镜,到常用科目列表中找到XX科目,选中后点击右边“常用”按键,则该科目已取消常用 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
问下用友软件的客服。 查看全部回复
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正常结转损益啊,年底把本年利润结转至利润分配-未分配利润, 查看全部回复
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1、如果每个月的工资正常挂账,看应付职工薪酬的余额;2、员工预支要看你计入哪个科目,如果冲销的是应付职工薪酬,那么应付职工薪酬余额就是剩余还未付的金额 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以返回去重新结账 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
这个是属于用友软件开发的吧 查看全部回复
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答疑老师:小小
看一下用友系统的帮助,下面会有一个函数的运用 查看全部回复
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修改成正确的供应商就好 做一张调整凭证 查看全部回复
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你这应该是网络问题 查看全部回复
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公众号:会计宝
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