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我们公司是一般纳税人,6月邀请建筑公司进行厂区拆除,9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”,价485436.89,税14563.11,并先付款10万,12月付款40万,这笔业务分录应该怎么做? 厂区不是我们的,是有关单位查封的,我们是中间人 过程中的废品处置费抵顶拆除费#出纳#
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职工2022年借款5000元,2024年还款4000元,剩余1000元用发票冲抵(其中200元是2022年的发票,一直未冲账),现在收到该1000元的发票,请问该如何做账#出纳#
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