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答疑老师:patience
城建税先计提,借 税金及附加 dai 应交税费-应交城建税,实际抵减时,借 应交税费-应交城建税 dai 营业外收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
做账的话技术服务费,高企分类进其他费用 查看全部回复
答疑老师:甘老师
制造费用-原材料 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
当月计提当月 查看全部回复
答疑老师:木言
计入营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你们是委托方么 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
1、高新技术企业领用材料时: 借:研发支出 ? ? ? ?dai:原材料等 2、高新技术企业销售研发样品时,企业销售的样品无需结转成本: 借:银行存款/应收账款等 ? ? ? ?dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 3、企业按具体情况,将研发支出予以资本化或费用化: (1)研发支出费用化 借:管理费用 ? ? ? ?dai:研发支出 (2)研发支出资本化 借:无形资产 dai:研发支出 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不能直接做成本,建议计入固定资产计提折旧 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是企业申请了商标权么,如果该商标有比较高的价值,代理费可以记到无形资产 查看全部回复
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具体什么原因呢? 查看全部回复
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答疑老师:Yan
账务处理与税务处理是两条线,不要混淆,研发费用可以在计算所得税时加计扣除,在所得税申报表填列就行,不用账务处理 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
最好还是谁借款就还给谁 查看全部回复
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答疑老师:小小
采购材料时:借:原材料 10 dai:应付账款-暂估 10 来5万发票时:借:应付账款-暂估 5万,dai:应付账款-发票5万 加工费,借:委托加工物资6万 dai:应付账款 6万 借:应付账款6万,dai:银行存款 6万 查看全部回复
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如果是研发费用转管理费用,管理费用设置二级科目研发费用 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
A部门先支付挂应付账款,与BC部门挂其他应付款 查看全部回复
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装修是什么时候完成的 查看全部回复
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电脑入库就可以借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
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可以,但不得税前扣除 查看全部回复
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借银行存款,dai财务费用-利息收入(红字) 查看全部回复
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