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答疑老师:高老师
您好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
答疑老师:小黑
减去存货跌价准备后填入存货项目里 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:无形资产200000 dai:实收资本180000 资本公积-股本溢价20000 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
这两个都属于往来科目,是可以跨年的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
一般12月结账之前是要把本年利润转到未分配利润中的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
是以现金的形式直接推给会员个人了么? 查看全部回复
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答疑老师:王老师
列出交接清单,包括日常工作事项和待办事项 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以做借 其他货币资金支付宝,dai其他应付款法人 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
管理费用 查看全部回复
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答疑老师:归老师
进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
不符合固定资产确认条件的列入低值易耗品 查看全部回复
答疑老师:而已老师
1、首先想删除的凭证应该是未记账未审核状态,如果否,请反记账并取消审核2、在百填制凭证的功能中查找到该记账凭证3、在凭证页面顶端菜单中点击“制单”,再单击下拉度菜单中“作废/恢复”,给凭证标记上“作废”字样 查看全部回复
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借,银行存款 dai,其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
亲,计入其他业务收入 查看全部回复
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