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答疑老师:清岚
登录电子税务局网站,里面数据都为0申报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
应交增值税()=销项税()-进项税()-上期留抵()+进项转出()你把这个填空题做做就会了 查看全部回复
答疑老师:夏老师
你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
答疑老师:谭老师
不用,房主交 查看全部回复
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答疑老师:patience
勾选系统里能识别出来,但是不太合规,建议重开 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
第10栏“小微企业免税销售额” 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
先交的 查看全部回复
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给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果是一般计税和即征即退填写错误的话,更正申报 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
是不符合小型微利企业的要求吗 查看全部回复
答疑老师:venus老师
就是你们资产负债表的资产总额 查看全部回复
珠宝首饰在零售环节征收消费税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
公司买了固定资产办公桌椅电脑,开的普票,1万多,请问这需要缴纳印花税么?需要 查看全部回复
答疑老师:易老师
前面的随你的意愿,可以直接也可以重新增加一个 查看全部回复
答疑老师:小小
用工单人或劳务派遣都可以的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
备案的话都需要报送 查看全部回复
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你对照下 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,一般是限制输入138个字符,69个汉字。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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