公司要把外账接回来做,交接要注意哪些?内账和外账的库存是不是要分开来啊#房地产#
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我有这样一个问题就是老板新建店然后第一次转款注册资金的时候备注忘记填投资款了,说不算实收资本所以老板把钱以公司的名义转给他朋友了,他朋友又私下转给他他重新往公司打款,这个分录是这样借:其他应收 贷:银行。还款做的是以现金形式还的,借:现金 贷:其他应收。这样我现在就有一个余额,这个现金就是走个账,这种我咋把现金冲平呢#房地产#
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请我一下 2022年10月份缴纳社保的分录应该是借:应付职工薪酬社保 其他应付款 贷:银行存款,做成了借:管理费用社保 其他应付款 贷:银行存款 请问我2023年一月份应该如何改正,已经跨年了,分录应该怎么写#房地产#
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老师好,公司工资表里有500的节假日福利,后来有员工离职只发放了400,这个100怎么做账务处理呢?直接冲回还是需要人事更改工资表,报税的话是按400报还是按500报?#房地产#
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你好请问预计净残值和资产净值一样吗#房地产#
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我们要收客户A 金额1500元,但客户A正好也要给我们付金额5000元,于是客户直接给我们付了3500元,给我们开票金额3500元。那我们还用给客户A开票吗?后续我司账上客户A就会有应收借余1500,后续账上怎么冲抵呢?#房地产#
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企业要注销前,其他应收款—职工个人负担社保是借方余额300多元,证明是代扣时 代扣少了,但我不想挨个找了,能不能把这300多元在一笔分录里都调平?我发工资时,代扣的分录是 (借:应付工资 贷:其他应收款—职工个人负担社保 其他应收款—法人)那我现在调平,能不能做(借:其他应收款—法人 贷:其他应收款—职工社保个人部分 )这样一笔调平啊?#房地产#
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