请问我计提水费时分录是借:制造费用—水费 贷:应付账款 然后我付款跟收到发票时是借:应付账款 借:应交税费-应交增值税进项税,贷:银行存款 这样我的应付账款就不平,我要怎么来写分录呢#工业制造#
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我们有两家供应商,名字比较相似,收到发票的时候,都是对应正确的供应商做账,付款的时候,多笔付给a的做到了b,现在账面上显示a只收发票未付款21万,b多付21万,是前任会计做的,这种情况我可以做一笔凭证借应付账款b-21万,借应付账款a21万,调整吗#工业制造#
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我作为会计,工厂的正常的直接材料以及生产辅料我这边是需要入库单的,但是工厂还有一些辅料都是入库的,我要不要管,比如劳保的入库,工具的入库,以及一些厂房基础建设的辅料,设备的配件等的入库#工业制造#
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做分录不是很熟?有什么技巧?#工业制造#
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