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答疑老师:Annina老师
把折扣用负数表示开在一张发票上 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
售后维修服务收费么,修理服务收入需要缴纳印花税 查看全部回复
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答疑老师:许老师
需要重新开具 查看全部回复
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答疑老师:易老师
免税免税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:patience
你可以按不含税入账,然后进项税再转出计入相关成本费用 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
相关合同经省级科技主管部门认定,技术开发方可以免征增值税;一个纳税年度内,技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 你们可以享受委外研发金额80%加计扣除政策 查看全部回复
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不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你们这是盘盈,不用缴纳 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您可在电子税务局首页搜索栏搜索“汇算清缴”,选择【退抵税费申请(汇算清缴)】,系统支持模糊查询;或者通过功能分类查找【我要办税】-【一般退(抵)税管理】-【退抵税费申请(汇算清缴)】; 查看全部回复
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答疑老师:微尘
同学有什么问题 查看全部回复
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研发和技术服务*地质勘测费 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
退货的你怎么申报增值税? 查看全部回复
你们是先征后返吗 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
合同上未注明不含税价格 就按照含税的合同金额缴纳 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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对,销项税一样的 查看全部回复
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购买方交契税和印花税 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学你还可以开票,今天 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
营业外支出会体现在利润表上,企业所得税正常申报就行 查看全部回复
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公众号:会计宝
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