1.老师你好,我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付 2.在三月份抵扣了车辆专票和车险专票 对于上述1和2会计分录 怎么写#服务业#
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老师,跨年度销售发票退回,又退了款给客户,但是当时确认收入的会计分录为 借 银行存款 现金 贷 其他业务收入 应交税费 增值税 现在我们退款是全部现金退款的,是不是应该先做一张跨年冲红的分录,借 银行存款 负数 现金 负数 贷 以前年度损益调整 负数 应交税费 增值税 负数 这样的话,我今年退了款的分录如何提现更好呢?#服务业#
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老板垫付的工资总共是171869用的是库存现金表示给他借的钱,对公付了15533,现金付了156336,这个要怎么处理,等月末的时候在做一笔凭证把所有库存现金结转到其他应付款里#服务业#
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小规模医疗服务门诊,这些东西入哪科,现在都在使用,怎么入帐#服务业#
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