我们和供应商采购,账务处理是,借库存商品,进项税,贷预付款。现在由于发票多开或者少开原因,预付账款借方或者贷方挂着数(比如0.01,)现在如果平账的话,借,贷方挂着的数据分别怎么处理呢?

原标题:老师,我们和供应商采购,账务处理是,借库存商品,进项税,贷预付款。现在由于发票多开或者少开原因,预付账款借方或者贷方挂着数(比如0.01,)现在如果平账的话,借,贷方挂着的数据分别怎么处理呢?谢谢老师

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2021/12/4 10:08:26

老师,我们和供应商采购,账务处理是,借库存商品,进项税,dai预付款。现在由于发票多开或者少开原因,预付账款借方或者dai方挂着数(比如0.01,)现在如果平账的话,借,dai方挂着的数据分别怎么处理呢?谢谢老师

建议后期再次采购时跟供应商协商将此部分差额少付或者多付

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2021-12-04 10:08匿名提问

老师,我们和供应商采购,账务处理是,借库存商品,进项税,dai预付款。现在由于发票多开或者少开原因,预付账款借方或者dai方挂着数(比如0.01,)现在如果平账的话,借,dai方挂着的数据分别怎么处理呢?谢谢老师
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Icy 何2021-12-04 10:11

建议后期再次采购时跟供应商协商将此部分差额少付或者多付
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2021-12-04 10:50匿名提问

后期没有业务了,现在借dai方差额怎么入账
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Icy 何2021-12-04 10:55

转营业外支出或者营业外收入
Icy 何

Icy 何2021-12-04 10:56

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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