预收怎么调应收,分录是什么

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2021/12/31 10:03:12

预收怎么调应收,分录是什么

借应收账款 dai预收账款

就是增加一笔分录是吧

是的,错误凭证如果在当月建议直接修改凭证

借应收 6百万预售6百万

修改什么

怎么修改

你原来的凭证是怎么样的

借预售600万应收剩下的数字dai主营业务?

你直接把你的预收账款改成应收就可以了啊

借银行 dai预收

你没收到钱,你做银行干嘛

你直接把你凭证的预收改成应收就可以了

钱没有付完 付了600万 计的预收

一次600万付款 借银行dai预收,剩下的还没有回来,我把票全开了借预售1000万 dai主营业务1000万

现在把预收条到应收 我不能把开票所有金额都调到应收吧 应该调剩下没有支付的吧

我不知道这样是不是

那你就把凭证改成借预收600万 应收账款600万 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额

还是说我直接把预收的借放直接在做个凭证

对不

不对,我刚已经给你说了把你现在那个凭证改成我给你写的分录

那你就把凭证改成借预收600万 应收账款600万 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额

我开票1200万呢

剩下的开票金额呢

就是现在这个凭证的预收是你真正收到的金额,然后你的应收就是你的开票金额减去已经收到的款的金额

这样不平?

你应收款的金额是你开票金额减你预售款的金额

我收了一部分钱

你实际开票都不是1200万

12151574.58

你应收就用你开票金额减去你实际已经收了的钱的金额就可以了呀

那不是dai方不用也预收?

刚才不是说借应收dai预收?

你开票是12151574.58,那你用这个金额减去你实际收到的钱就可以了呀

你前面问题描述有问题,和你实际的问题不一样,所以现在让你直接改凭证呀

这样就可以是?

你预收和应收的金额是不是反了,你不是说你已经收了600万吗?

发错了 不好意思老师

嗯嗯,现在是对的

谢谢 😍

不客气

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Icy 何财务经理答疑老师
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2021-12-31 10:0334797351

预收怎么调应收,分录是什么
会计宝

2021-12-31 10:1234797351

会计宝
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-31 10:09

借应收账款 dai预收账款
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2021-12-31 10:1034797351

就是增加一笔分录是吧
会计宝

2021-12-31 10:5134797351

会计宝
会计宝

2021-12-31 10:5834797351

会计宝
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-31 10:12

是的,错误凭证如果在当月建议直接修改凭证

2021-12-31 10:1234797351

借应收 6百万预售6百万
会计宝

2021-12-31 10:1234797351

修改什么
会计宝

2021-12-31 10:1234797351

怎么修改
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-31 10:13

你原来的凭证是怎么样的

2021-12-31 10:1334797351

借预售600万应收剩下的数字dai主营业务?
会计宝

2021-12-31 10:5534797351

会计宝
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-31 10:14

你直接把你的预收账款改成应收就可以了啊

2021-12-31 10:1434797351

借银行 dai预收
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-31 10:15

你没收到钱,你做银行干嘛
会计宝

Icy 何2021-12-31 10:15

你直接把你凭证的预收改成应收就可以了

2021-12-31 10:1534797351

钱没有付完 付了600万 计的预收
会计宝

2021-12-31 10:1734797351

一次600万付款 借银行dai预收,剩下的还没有回来,我把票全开了借预售1000万 dai主营业务1000万
会计宝

2021-12-31 10:1834797351

现在把预收条到应收 我不能把开票所有金额都调到应收吧 应该调剩下没有支付的吧
会计宝

2021-12-31 10:1834797351

我不知道这样是不是
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-31 10:19

那你就把凭证改成借预收600万 应收账款600万 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额

2021-12-31 10:1934797351

还是说我直接把预收的借放直接在做个凭证
会计宝

2021-12-31 10:2034797351

对不
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-31 10:21

不对,我刚已经给你说了把你现在那个凭证改成我给你写的分录
会计宝

Icy 何2021-12-31 10:21

那你就把凭证改成借预收600万 应收账款600万 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额

2021-12-31 10:5234797351

会计宝
会计宝

2021-12-31 10:2334797351

我开票1200万呢
会计宝

2021-12-31 10:2334797351

剩下的开票金额呢
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-31 10:24

就是现在这个凭证的预收是你真正收到的金额,然后你的应收就是你的开票金额减去已经收到的款的金额

2021-12-31 10:5734797351

会计宝
会计宝

2021-12-31 10:2534797351

这样不平?
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-31 10:25

你应收款的金额是你开票金额减你预售款的金额

2021-12-31 10:2634797351

我收了一部分钱
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-31 10:26

你实际开票都不是1200万

2021-12-31 10:2634797351

12151574.58
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会计宝

Icy 何2021-12-31 10:26

你应收就用你开票金额减去你实际已经收了的钱的金额就可以了呀

2021-12-31 10:2634797351

那不是dai方不用也预收?
会计宝

2021-12-31 10:2734797351

刚才不是说借应收dai预收?
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-31 10:27

你开票是12151574.58,那你用这个金额减去你实际收到的钱就可以了呀
会计宝

Icy 何2021-12-31 10:28

你前面问题描述有问题,和你实际的问题不一样,所以现在让你直接改凭证呀

2021-12-31 10:3134797351

会计宝
会计宝

2021-12-31 10:4334797351

这样就可以是?
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-31 10:46

你预收和应收的金额是不是反了,你不是说你已经收了600万吗?

2021-12-31 10:5934797351

会计宝
会计宝

2021-12-31 10:5034797351

发错了 不好意思老师
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-31 10:50

嗯嗯,现在是对的

2021-12-31 10:5034797351

谢谢 😍
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-31 10:54

不客气
Icy 何

Icy 何2021-12-31 10:55

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