前年开了张发票本来要作废没作废,当时分录是,借,预收贷主营收入和销项,现在怎么调整呢

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2023/5/17 21:23:34

前年开了张发票本来要作废没作废,当时分录是,借,预收dai主营收入和销项,现在怎么调整呢

你什么时候作废了 红字做该分录

没有作废

现在还没作废

没作废 暂不处理

可以当做收到库存现金,我该怎么填呢

老师

你的意思 原先你挂了预收 现在收到现金是么

是的

老板也同意这样

你既然收到钱 证明本身就是应该开票的 你为啥还要作废

直接借:现金 dai:预收账款

当时没作废,所以现在就不做作废处理了,想把他转为现金

可以啊 把预收冲销了就可以

怎么做分录呢

借 现金 dai 预收账款

你说你之前做到预收了 所以要对冲预收

可是预收放到dai方变200了

是之前会计的设置预收借dai方向了吗

老师?

不会啊 你当时到底怎么挂的 没有挂应收 挂的预收是么

对得

借是预收

那你这样 先做原来会计的负数分录 借:预收 负数 dai:主营业务收入 负数 应交税费 负数 在做正确的分录 借:应收 正数 dai:主营业务收入 正数 应交税费 正数

在借:现金 dai:应收账款

可是-100预收变成了200了

这怎么回事呀,老师

不会的

我输了,变成了200

你都负数冲销了 预收就是0了

你的软件问题吧

我怀疑是之前设置的借dai方向有问题

之前会计做的

我现在只能借100才能变成0

你想想看 你之前计入了预收账款借方 现在冲销预收账款的借方 不会出现相加 只会相减少

那估计就是

那现在怎么办呢?

你的意思 你现在预收必须借方:预收账款 正数 预收账款往来才可以冲销 那你对应科目现金难道减少 更不对了

你想想看 你之前计入了预收账款借方 现在冲销预收账款的借方 不会出现相加 只会相减少 对得,现在是这样

所以dai方不知道咋处理了

你还能拿反结账么

不可以了

19年的我刚再看了

那我是不是只能放在那不处理了呢

嗯 问问你的软件方

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

秦枫老师财务经理答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2023-05-17 21:23匿名提问

前年开了张发票本来要作废没作废,当时分录是,借,预收dai主营收入和销项,现在怎么调整呢
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:24

你什么时候作废了 红字做该分录
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2023-05-17 21:25匿名提问

没有作废
会计宝

2023-05-17 21:25匿名提问

现在还没作废
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:25

没作废 暂不处理

2023-05-17 21:25匿名提问

可以当做收到库存现金,我该怎么填呢
会计宝

2023-05-17 21:26匿名提问

老师
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:26

你的意思 原先你挂了预收 现在收到现金是么

2023-05-17 21:27匿名提问

是的
会计宝

2023-05-17 21:27匿名提问

老板也同意这样
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:27

你既然收到钱 证明本身就是应该开票的 你为啥还要作废
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:28

直接借:现金 dai:预收账款

2023-05-17 21:28匿名提问

当时没作废,所以现在就不做作废处理了,想把他转为现金
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:28

可以啊 把预收冲销了就可以

2023-05-17 21:29匿名提问

怎么做分录呢
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:29

借 现金 dai 预收账款
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:30

你说你之前做到预收了 所以要对冲预收

2023-05-17 21:31匿名提问

可是预收放到dai方变200了
会计宝

2023-05-17 21:31匿名提问

是之前会计的设置预收借dai方向了吗
会计宝

2023-05-17 21:36匿名提问

老师?
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:38

不会啊 你当时到底怎么挂的 没有挂应收 挂的预收是么

2023-05-17 21:38匿名提问

对得
会计宝

2023-05-17 21:38匿名提问

借是预收
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:40

那你这样 先做原来会计的负数分录 借:预收 负数 dai:主营业务收入 负数 应交税费 负数 在做正确的分录 借:应收 正数 dai:主营业务收入 正数 应交税费 正数
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:40

在借:现金 dai:应收账款

2023-05-17 21:40匿名提问

会计宝

2023-05-17 21:41匿名提问

可是-100预收变成了200了
会计宝

2023-05-17 21:41匿名提问

这怎么回事呀,老师
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:41

不会的

2023-05-17 21:42匿名提问

我输了,变成了200
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:42

你都负数冲销了 预收就是0了
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:42

你的软件问题吧

2023-05-17 21:42匿名提问

我怀疑是之前设置的借dai方向有问题
会计宝

2023-05-17 21:42匿名提问

之前会计做的
会计宝

2023-05-17 21:43匿名提问

我现在只能借100才能变成0
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:43

你想想看 你之前计入了预收账款借方 现在冲销预收账款的借方 不会出现相加 只会相减少
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:43

那估计就是

2023-05-17 21:43匿名提问

那现在怎么办呢?
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:45

你的意思 你现在预收必须借方:预收账款 正数 预收账款往来才可以冲销 那你对应科目现金难道减少 更不对了

2023-05-17 21:46匿名提问

你想想看 你之前计入了预收账款借方 现在冲销预收账款的借方 不会出现相加 只会相减少 对得,现在是这样
会计宝

2023-05-17 21:46匿名提问

所以dai方不知道咋处理了
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:46

你还能拿反结账么

2023-05-17 21:46匿名提问

不可以了
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:47

2023-05-17 21:47匿名提问

19年的我刚再看了
会计宝

2023-05-17 21:47匿名提问

那我是不是只能放在那不处理了呢
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:47

嗯 问问你的软件方
秦枫老师

秦枫老师2023-05-17 21:48

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (48条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
361名专家老师,3分钟快速回复,已有107181会计人, 提问了186500 个问题
李伟老师
信用得分
35320
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5594
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
27742
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4934
/
打赏 105次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
62584
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9839
/
打赏 183次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
361名专家老师,3分钟快速回复,已有107181会计人, 提问了186500 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
361名专家老师,3分钟快速回复,已有107181会计人, 提问了186500 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈