小规模进口货物在进口的时候缴纳了进口增值税和关税,怎么报价会好点 现在又是o税率了 怎么报价呀

原标题:姐妹们 小规模进口货物在进口的时候缴纳了进口增值税和关税,怎么报价会好点 现在又是o税率了 怎么报价呀

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2022/4/20 12:32:40

姐妹们 小规模进口货物在进口的时候缴纳了进口增值税和关税,怎么报价会好点 现在又是o税率了 怎么报价呀

你问得报价指的是内的销售价吗?

是的 预计向外销售 报多少

可以把你的完税价格加上关税,再加上一定的利润可以作为销售价

如果是一般纳税人的话怎么办

涉及到税费

一般纳税人没有免增值税的优惠政策呢

如果销售对外开普票的话,小规模是免企业所得税的,如果开专票现在是3%

通常如何避免自己亏这个增值税的呢

在价格里加进去

我理解您的意思是:小规模开普票的话是免增值税的,只需要把利润加进去就可以作为销售价,但是如果小规模开专票的话是不免增值税的,就需要利润加增值税当作销售价的意思吗???

比如说:对外销售货物不开票为100元,小规模的话,开普票为103万,开3%专票为106万;一般纳税人的话,13%专票116万。

但是如果涉及到一般纳税人增值税抵扣之说法的话 这个进口增值税在小规模升为一般纳税人之前产生的,后续还能抵扣吗?还是说只能当作成本?因为我记得成为一般纳税人之后产生的专票才能进行抵扣,之前所取得的专票是无效的,只能当作普票使用的,是这个意思吗?

可以简单把情况描述清楚一些吗?

那如果我在进口这批货物之前,小规模已经申请为一般纳税人了,那么我所产生的进口增值税-进项税额就可以在我销售环节进行抵扣了对吗?这个的话 我要怎么控制我的销售价呢?而且还不会损失掉这个增值税。有点模糊的概念,麻烦老师帮我我解答啦 ,反之 又是怎样的呢?

我现在的状态是小规模企业:

老师 回答上边的哪个问题就好了

我现在的状态是小规模企业: 1. 我们即将在5月份进口一个大柜的货物,需要进行缴纳进口关税和增值税13% 而我在6月的时候升为了一般纳税人,我在5月缴纳的进口增值税是否能进行抵扣? 2. 我是作为一般纳税人进口的话,我要销售出去的话 这个税额如何控制,如何报价 因我们怕太低金额进来,到时候卖太高,交太多增值税费

老师在看么?

稍等

嗯嗯 还是说收的税点比我拿到的税点要大就可以了

首先,小规模期间取得的发票不能抵扣的

对外开票的话,你讲的有道理,毕竟小规模没有抵扣,销售理论应该把价格加进去,不过有个问题是,针对一个客户的话同时一样的产品,可能在是小规模纳税人和一般纳税人价格会有差异。

现在就是对一般纳税人有点疑问

一般纳税人的话可以按照我上述的方法参考一下

这个吗?就是加多于之前取得的进行税额的税点

更正:如果销售对外开普票的话,小规模是免增值税,如果开专票现在是3%

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2022-04-20 12:32梁世浩

姐妹们 小规模进口货物在进口的时候缴纳了进口增值税和关税,怎么报价会好点 现在又是o税率了 怎么报价呀
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厚积薄发2022-04-20 12:40

你问得报价指的是内的销售价吗?
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2022-04-20 12:47梁世浩

是的 预计向外销售 报多少
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厚积薄发2022-04-20 13:26

可以把你的完税价格加上关税,再加上一定的利润可以作为销售价

2022-04-20 14:56梁世浩

如果是一般纳税人的话怎么办
会计宝

2022-04-20 14:56梁世浩

涉及到税费
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2022-04-20 14:57梁世浩

一般纳税人没有免增值税的优惠政策呢
会计宝
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厚积薄发2022-04-20 14:58

如果销售对外开普票的话,小规模是免企业所得税的,如果开专票现在是3%

2022-04-20 14:59梁世浩

通常如何避免自己亏这个增值税的呢
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厚积薄发2022-04-20 14:59

在价格里加进去

2022-04-20 15:01梁世浩

我理解您的意思是:小规模开普票的话是免增值税的,只需要把利润加进去就可以作为销售价,但是如果小规模开专票的话是不免增值税的,就需要利润加增值税当作销售价的意思吗???
会计宝
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厚积薄发2022-04-20 15:02

比如说:对外销售货物不开票为100元,小规模的话,开普票为103万,开3%专票为106万;一般纳税人的话,13%专票116万。

2022-04-20 15:03梁世浩

但是如果涉及到一般纳税人增值税抵扣之说法的话 这个进口增值税在小规模升为一般纳税人之前产生的,后续还能抵扣吗?还是说只能当作成本?因为我记得成为一般纳税人之后产生的专票才能进行抵扣,之前所取得的专票是无效的,只能当作普票使用的,是这个意思吗?
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厚积薄发2022-04-20 15:05

可以简单把情况描述清楚一些吗?

2022-04-20 15:06梁世浩

那如果我在进口这批货物之前,小规模已经申请为一般纳税人了,那么我所产生的进口增值税-进项税额就可以在我销售环节进行抵扣了对吗?这个的话 我要怎么控制我的销售价呢?而且还不会损失掉这个增值税。有点模糊的概念,麻烦老师帮我我解答啦 ,反之 又是怎样的呢?
会计宝

2022-04-20 15:07梁世浩

我现在的状态是小规模企业:
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2022-04-20 15:11梁世浩

老师 回答上边的哪个问题就好了
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2022-04-20 15:11梁世浩

我现在的状态是小规模企业: 1. 我们即将在5月份进口一个大柜的货物,需要进行缴纳进口关税和增值税13% 而我在6月的时候升为了一般纳税人,我在5月缴纳的进口增值税是否能进行抵扣? 2. 我是作为一般纳税人进口的话,我要销售出去的话 这个税额如何控制,如何报价 因我们怕太低金额进来,到时候卖太高,交太多增值税费
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2022-04-20 15:18梁世浩

老师在看么?
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厚积薄发2022-04-20 15:18

稍等

2022-04-20 15:19梁世浩

嗯嗯 还是说收的税点比我拿到的税点要大就可以了
会计宝
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厚积薄发2022-04-20 15:22

首先,小规模期间取得的发票不能抵扣的
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厚积薄发2022-04-20 15:25

对外开票的话,你讲的有道理,毕竟小规模没有抵扣,销售理论应该把价格加进去,不过有个问题是,针对一个客户的话同时一样的产品,可能在是小规模纳税人和一般纳税人价格会有差异。

2022-04-20 15:50梁世浩

现在就是对一般纳税人有点疑问
会计宝
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厚积薄发2022-04-20 15:51

一般纳税人的话可以按照我上述的方法参考一下

2022-04-20 15:57梁世浩

这个吗?就是加多于之前取得的进行税额的税点
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厚积薄发2022-04-20 16:00

会计宝

官方回复2022-04-20 16:29

更正:如果销售对外开普票的话,小规模是免增值税,如果开专票现在是3%
官方回复

官方回复2022-04-20 16:30

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