预付账款摊销

原标题:我们教育培训公司 与其他公司合作 需要支付给对方学费的49% 我们在计提这笔费用是应该怎么计提 当时直接支付,我们做的借:预收账款 贷银行存款。 目前还没摊销这笔费用, 我们需要按照十二个月摊销 摊销的话分录该怎么做

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2022/5/9 9:50:20

我们教育培训公司 与其他公司合作 需要支付给对方学费的49% 我们在计提这笔费用是应该怎么计提 当时直接支付,我们做的借:预收账款 dai银行存款。 目前还没摊销这笔费用, 我们需要按照十二个月摊销 摊销的话分录该怎么做

借 长期待摊费用 dai 银行存款 摊销时 借 管理费用 dai 长期待摊费用

那我们当时做预收账款是错误的吗

我们之前收的学生学费都是做的借银行存款dai 预收账款

我们计提的时候应该怎么做

我们不超过十二个月怎么能用长期待摊费用呢

如果不超过12个月,一般就没必要待摊了

在对方确认收入时点 直接计入成本费用就行

但是我们要求摊销

计提的话怎么计提

其实新会计准则取消了旧会计制度里面待摊费用和预提费用科目,发生类似的经济业务都在其他应付款或预付账款科目核算

那计提的时候做借其他应付款 dai预收账款这样可以吗

然后摊销的时候做借管理费用dai其他应付款

借 预付账款 dai 银行存款 借 管理费用 dai 预付账款

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2022-05-09 09:5014734532

我们教育培训公司 与其他公司合作 需要支付给对方学费的49% 我们在计提这笔费用是应该怎么计提 当时直接支付,我们做的借:预收账款 dai银行存款。 目前还没摊销这笔费用, 我们需要按照十二个月摊销 摊销的话分录该怎么做
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Leaf2022-05-09 09:51

借 长期待摊费用 dai 银行存款 摊销时 借 管理费用 dai 长期待摊费用
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2022-05-09 09:5314734532

那我们当时做预收账款是错误的吗
会计宝

2022-05-09 09:5414734532

我们之前收的学生学费都是做的借银行存款dai 预收账款
会计宝

2022-05-09 09:5714734532

我们计提的时候应该怎么做
会计宝

2022-05-09 10:1414734532

我们不超过十二个月怎么能用长期待摊费用呢
会计宝
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Leaf2022-05-09 10:24

如果不超过12个月,一般就没必要待摊了
会计宝

Leaf2022-05-09 10:25

在对方确认收入时点 直接计入成本费用就行

2022-05-09 10:2514734532

但是我们要求摊销
会计宝

2022-05-09 10:2614734532

计提的话怎么计提
会计宝
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Leaf2022-05-09 10:27

其实新会计准则取消了旧会计制度里面待摊费用和预提费用科目,发生类似的经济业务都在其他应付款或预付账款科目核算

2022-05-09 10:3214734532

那计提的时候做借其他应付款 dai预收账款这样可以吗
会计宝

2022-05-09 10:3214734532

然后摊销的时候做借管理费用dai其他应付款
会计宝
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Leaf2022-05-09 10:57

借 预付账款 dai 银行存款 借 管理费用 dai 预付账款
Leaf

Leaf2022-05-09 10:58

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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