我们是建筑工程有限公司,别人来挂靠我们公司接的项目,这个账务怎么处理?购买材料,人工费都是,被挂靠当支付吗?最后要转给挂靠当的钱怎么做分录,还有我们要收入挂靠当多少报酬?老师可以详细给我讲解一下吗。谢谢老师了

原标题:老师你好,我们是建筑工程有限公司,别人来挂靠我们公司接的项目,这个账务怎么处理?购买材料,人工费都是,被挂靠当支付吗?最后要转给挂靠当的钱怎么做分录,还有我们要收入挂靠当多少报酬?老师可以详细给我讲解一下吗。谢谢老师了

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2022/7/15 9:14:40

老师你好,我们是建筑工程有限公司,别人来挂靠我们公司接的项目,这个账务怎么处理?购买材料,人工费都是,被挂靠当支付吗?最后要转给挂靠当的钱怎么做分录,还有我们要收入挂靠当多少报酬?老师可以详细给我讲解一下吗。谢谢老师了

建筑企业挂靠工程的会计核算(以被挂靠方为建筑企业一般纳税人为例)具体分析如下: 第一,被挂靠方项目部专属账户收到挂靠方存入的购买建筑材料,特别是购买主材和设备垫资款时: 借:银行存款-(项目部专属账户名称或被挂靠方基本户) dai:其他应付款-(挂靠人名字)

第二,被挂靠方收到业主预付工程款时的账务处理如下: (1)如果业主强行要求开具发票的账务处理如下: 借:银行存款 dai:合同负债[收到业主预付款/(1+9%)] 应交税费-------应交增值税(销项税) [收到业主预付款/(1+9%) ×9%] (如果原“预收账款”有余额,直接分录调入“合同负债”科目。) (2)如果业主不强行要求开具发票的账务处理如下:借:银行存款 dai:合同负债

那最后我们把工程款的钱转给挂靠当问你处理呢?我们都需要收取挂靠当什么费用?还有支付人工费怎么做分录?有没有这方面的资料视频

挂靠项目账务全部流程如下 1、收到分包工程完工单时: 借:施工成本—分包合同成本 dai:应付账款—分包单位 dai:其他应付款—代扣代缴税费(分包款的营业税、城建税、教育附加) 2、总包款确认时: 借:应收账款—业主 dai:工程收入 3、计提工程款(扣除外包工程款)的税金及附加: 借:营业税金及附加 dai:应交税费—营业税、城建税、教育附加 4、交税费: 借:应交税费—营业税、城建税、教育附加 dai:银行存款 5、收到全部工程款时: 借:银行存款 dai :应收账款—业主 6、支付分包单位工程款时: 借:应付账款—分包单位 借:其他应付款—代扣代缴税 dai:其他业务收入(收取的管理费) dai:银行存款 7、本企业购材料: 借:施工成本—材料 dai:银行 计提工资: 借:施工成本—工资 借:管理费用—工资 dai:应付工资 发放工资: 借:应付工资 dai:现金 8、结转全部工程成本: 借:工程成本 dai:施工成本—分包合同成本 dai:施工成本—材料、人工工 9、结转全部收入: 借:工程收入 借:其他业务收入 dai:本年利润。 10、结转损益: 借:本年利润 dai:工程成本、营业税金及附加、管理费用等

老师,有没有这方面的课程

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你可以看一下

这里有没有那个挂靠公司的,有没有老师讲解的那种

挂靠的没有,但是挂靠的你可以当做对方是一个项目公司,然后账务处理和建筑工程企业一样

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2022-07-15 09:14再加一粒糖

老师你好,我们是建筑工程有限公司,别人来挂靠我们公司接的项目,这个账务怎么处理?购买材料,人工费都是,被挂靠当支付吗?最后要转给挂靠当的钱怎么做分录,还有我们要收入挂靠当多少报酬?老师可以详细给我讲解一下吗。谢谢老师了
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甘老师2022-07-15 09:17

建筑企业挂靠工程的会计核算(以被挂靠方为建筑企业一般纳税人为例)具体分析如下: 第一,被挂靠方项目部专属账户收到挂靠方存入的购买建筑材料,特别是购买主材和设备垫资款时: 借:银行存款-(项目部专属账户名称或被挂靠方基本户) dai:其他应付款-(挂靠人名字)
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甘老师2022-07-15 09:17

第二,被挂靠方收到业主预付工程款时的账务处理如下: (1)如果业主强行要求开具发票的账务处理如下: 借:银行存款 dai:合同负债[收到业主预付款/(1+9%)] 应交税费-------应交增值税(销项税) [收到业主预付款/(1+9%) ×9%] (如果原“预收账款”有余额,直接分录调入“合同负债”科目。) (2)如果业主不强行要求开具发票的账务处理如下:借:银行存款 dai:合同负债

2022-07-15 09:20再加一粒糖

那最后我们把工程款的钱转给挂靠当问你处理呢?我们都需要收取挂靠当什么费用?还有支付人工费怎么做分录?有没有这方面的资料视频
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甘老师2022-07-15 09:28

挂靠项目账务全部流程如下 1、收到分包工程完工单时: 借:施工成本—分包合同成本 dai:应付账款—分包单位 dai:其他应付款—代扣代缴税费(分包款的营业税、城建税、教育附加) 2、总包款确认时: 借:应收账款—业主 dai:工程收入 3、计提工程款(扣除外包工程款)的税金及附加: 借:营业税金及附加 dai:应交税费—营业税、城建税、教育附加 4、交税费: 借:应交税费—营业税、城建税、教育附加 dai:银行存款 5、收到全部工程款时: 借:银行存款 dai :应收账款—业主 6、支付分包单位工程款时: 借:应付账款—分包单位 借:其他应付款—代扣代缴税 dai:其他业务收入(收取的管理费) dai:银行存款 7、本企业购材料: 借:施工成本—材料 dai:银行 计提工资: 借:施工成本—工资 借:管理费用—工资 dai:应付工资 发放工资: 借:应付工资 dai:现金 8、结转全部工程成本: 借:工程成本 dai:施工成本—分包合同成本 dai:施工成本—材料、人工工 9、结转全部收入: 借:工程收入 借:其他业务收入 dai:本年利润。 10、结转损益: 借:本年利润 dai:工程成本、营业税金及附加、管理费用等

2022-07-15 09:32再加一粒糖

老师,有没有这方面的课程
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甘老师2022-07-15 09:34

这两个是平台的课程,基本上可以适用在绝大多数情况
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甘老师2022-07-15 09:34

你可以看一下

2022-07-15 10:13再加一粒糖

这里有没有那个挂靠公司的,有没有老师讲解的那种
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甘老师2022-07-15 12:18

挂靠的没有,但是挂靠的你可以当做对方是一个项目公司,然后账务处理和建筑工程企业一样
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官方回复2022-07-16 09:44

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官方回复2022-07-16 09:45

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官方回复2022-07-16 09:46

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