为什么递延收益摊销时要借其他应付款呢

原标题:老师,为什么递延收益摊销时要借其他应付款呢

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2022/7/31 15:35:46

老师,为什么递延收益摊销时要借其他应付款呢

你这只是挂账的问题

啥意思,老师我有点没懂

我们递延资产摊销是应该借递延摊销,dai其他收益对吧

政府补助的

正常是 借,银行存款 dai,其他应付款 然后现在收到递延补助 借,其他应付款 dai,递延收益

你属于资产类的 你看下之前是不是购买资产的时候做账 借,固定资产 dai,其他应付款 现在收到递延补助 借,其他应付款 dai,递延收益

好的好的我去看看

意思就是买东西先挂账,等到后期收到补助时候冲减

我们这个属于迁建资产,好像还没收到政府补助

但现在要摊销了,就算的折旧额,然后我们应该是要摊销到其他收益里边的

那你要看下,之前挂其他应付款是用于什么的

一般像涉及企业搬迁都有政府赔偿的

之前肯定有收到政府款项 所以存在 借,银行存款 dai,其他应付款 现在用这笔款项用于购买资产或支付费用 就要冲掉其他应付款 涉及资产类的,同时也要摊销 所以你先查看其他应付款之前的账

老师我们的确有借固定资产dai其他应付款的

我们做账的时候是借其他应付dai递延收益一般总账反记账了

是的

老师,我现在摊销这个金额是他的折旧额,请问一般比如说3月入账,那到这个月7月是不是应该摊4个月

还是要从3月开始摊销

购入固定资产次月开始摊

好的,那就是从4月开始

是的

好的

老师您看下我这个账对不对,我现在要摊销了所以我借其他应付dai递延收益,然后借递延收益dai其他收益,金额都写的是目前要摊销的金额

第一个是借其他应付dai递延收益反记账

正常摊销应该是 借,管理费用或制造费用(根据收益部门分) dai,累计折旧 同时 借,递延收益 dai,其他收益或营业外收入

老师,请问摊销的金额都是按原值来的对吗,不存在第二年用剩下的净值重新计算这种

固定资产摊销也要根据年限摊销

是的,计算每年算出的折旧额,每年就根据这个折旧额去摊就好了

好的,谢谢

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-07-31 15:3586499313

老师,为什么递延收益摊销时要借其他应付款呢
会计宝

2022-07-31 15:4686499313

会计宝
会计宝
会计宝

tammy老师2022-07-31 15:39

你这只是挂账的问题
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2022-07-31 15:4086499313

啥意思,老师我有点没懂
会计宝

2022-07-31 15:4186499313

我们递延资产摊销是应该借递延摊销,dai其他收益对吧
会计宝

2022-07-31 15:4186499313

政府补助的
会计宝
会计宝

tammy老师2022-07-31 15:41

正常是 借,银行存款 dai,其他应付款 然后现在收到递延补助 借,其他应付款 dai,递延收益
会计宝

tammy老师2022-07-31 15:50

你属于资产类的 你看下之前是不是购买资产的时候做账 借,固定资产 dai,其他应付款 现在收到递延补助 借,其他应付款 dai,递延收益

2022-07-31 15:5186499313

好的好的我去看看
会计宝
会计宝

tammy老师2022-07-31 15:51

意思就是买东西先挂账,等到后期收到补助时候冲减

2022-07-31 15:5286499313

我们这个属于迁建资产,好像还没收到政府补助
会计宝

2022-07-31 15:5386499313

但现在要摊销了,就算的折旧额,然后我们应该是要摊销到其他收益里边的
会计宝
会计宝

tammy老师2022-07-31 15:55

那你要看下,之前挂其他应付款是用于什么的
会计宝

tammy老师2022-07-31 16:09

一般像涉及企业搬迁都有政府赔偿的
会计宝

tammy老师2022-07-31 16:12

之前肯定有收到政府款项 所以存在 借,银行存款 dai,其他应付款 现在用这笔款项用于购买资产或支付费用 就要冲掉其他应付款 涉及资产类的,同时也要摊销 所以你先查看其他应付款之前的账

2022-07-31 16:2286499313

老师我们的确有借固定资产dai其他应付款的
会计宝

2022-07-31 16:2786499313

我们做账的时候是借其他应付dai递延收益一般总账反记账了
会计宝
会计宝

tammy老师2022-07-31 16:29

是的

2022-07-31 16:3486499313

老师,我现在摊销这个金额是他的折旧额,请问一般比如说3月入账,那到这个月7月是不是应该摊4个月
会计宝

2022-07-31 16:3486499313

还是要从3月开始摊销
会计宝
会计宝

tammy老师2022-07-31 16:37

购入固定资产次月开始摊

2022-07-31 16:3786499313

好的,那就是从4月开始
会计宝
会计宝

tammy老师2022-07-31 16:37

是的

2022-07-31 16:3886499313

好的
会计宝

2022-07-31 16:4086499313

老师您看下我这个账对不对,我现在要摊销了所以我借其他应付dai递延收益,然后借递延收益dai其他收益,金额都写的是目前要摊销的金额
会计宝

2022-07-31 16:4086499313

第一个是借其他应付dai递延收益反记账
会计宝
会计宝

tammy老师2022-07-31 16:43

正常摊销应该是 借,管理费用或制造费用(根据收益部门分) dai,累计折旧 同时 借,递延收益 dai,其他收益或营业外收入

2022-07-31 16:4686499313

老师,请问摊销的金额都是按原值来的对吗,不存在第二年用剩下的净值重新计算这种
会计宝
会计宝

tammy老师2022-07-31 16:47

固定资产摊销也要根据年限摊销
会计宝

tammy老师2022-07-31 16:48

是的,计算每年算出的折旧额,每年就根据这个折旧额去摊就好了

2022-07-31 16:5086499313

好的,谢谢
会计宝
tammy老师

tammy老师2022-07-31 16:51

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