我是想请教一下 公司销售了一份1年期技术服务,价款是16.6万,合同约定先预收合同价款的50%,剩下的50%等验收完成后再收(明年7月份到期), 现在票已经开了50%的价款8.3万,但是钱要下个月才能收到。 请问 1、因为业务量少,没有设置预收账款这个科目,所以我在记账的时候是先 借:应收账款16.6 贷:主营业务成本 16.6 2、我在结转这项服务成本时, 借:主营业务成本 16.6 贷:应收职工薪酬 16.6(我全部结转工资是否不合适,对以后支出和账务有无影响 )
原标题:我是想请教一下 公司销售了一份1年期技术服务,价款是16.6万,合同约定先预收合同价款的50%,剩下的50%等验收完成后再收(明年7月份到期), 现在票已经开了50%的价款8.3万,但是钱要下个月才能收到。
请问
1、因为业务量少,没有设置预收账款这个科目,所以我在记账的时候是先
借:应收账款16.6
贷:主营业务成本 16.6
2、我在结转这项服务成本时,
借:主营业务成本 16.6
贷:应收职工薪酬 16.6(我全部结转工资是否不合适,对以后支出和账务有无影响
)
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2022/8/15 17:50:20
我是想请教一下 公司销售了一份1年期技术服务,价款是16.6万,合同约定先预收合同价款的50%,剩下的50%等验收完成后再收(明年7月份到期), 现在票已经开了50%的价款8.3万,但是钱要下个月才能收到。
请问
1、因为业务量少,没有设置预收账款这个科目,所以我在记账的时候是先
借:应收账款16.6
dai:主营业务成本 16.6
2、我在结转这项服务成本时,
借:主营业务成本 16.6
dai:应收职工薪酬 16.6(我全部结转工资是否不合适,对以后支出和账务有无影响
)
不是这么处理的
不好意思,dai的是主营业务收入,和应付职工薪酬,笔误
还没达到收入确认条件吧?
那应该怎么进行处理呢老师
稍等给你发
好的,麻烦老师了,这是1份1年期的技术服务合同,现在是预收合同价款的50%,明年7月验收完成后才收取另外的50%
1.开发票,但是需要注意按照合同完工进度比例确认收入,不是开50%的票就确认50%
借:应收账款
dai:主营业务收入
应交税费应交增值税销项税额
2.收到款
借:银行存款
dai:应收账款
3.按合同完工进度结转成本,与收入确认比例一致
借:主营业务成本
dai:银行存款
应付职工薪酬等
好的,谢谢老师解答我的疑惑