老师,请问这种情况我是要怎么处理呢?

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2022/8/17 15:22:37

老师,请问这种情况我是要怎么处理呢?

这张红字是你们开出的还是收到的

还没收到的话,可以叫业务部门联系一下客户,待收到红字发票,退货手续完成 借:库存商品/原材料(负数) 应交增值税-进项税额(负数) dai:应付账款(负数)

这张发票对方上个月开的,金额有误,对方这个月做红冲了,我把发票退回去了,我需要在税盘里弄什么嘛

税盘你不用做什么

这张发票已入账的话,做相同的分录只不过金额是负数红冲

我上个月没认证那张发票。那对方需不需要寄红字发票过来,对方就寄来了改过了的发票

你发票入账没有

发票已入账的话,你要把原发票寄回去给他们,他们把红字发票给你做红冲,正确的发票重新入账

没有

没有入账把原发票寄回去给供应商

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-08-17 15:22匿名提问

老师,请问这种情况我是要怎么处理呢?
会计宝

2022-08-17 15:37匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-17 15:23

这张红字是你们开出的还是收到的
会计宝

甘老师2022-08-17 15:25

还没收到的话,可以叫业务部门联系一下客户,待收到红字发票,退货手续完成 借:库存商品/原材料(负数) 应交增值税-进项税额(负数) dai:应付账款(负数)

2022-08-17 15:25匿名提问

这张发票对方上个月开的,金额有误,对方这个月做红冲了,我把发票退回去了,我需要在税盘里弄什么嘛
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-17 15:27

税盘你不用做什么
会计宝

甘老师2022-08-17 15:28

这张发票已入账的话,做相同的分录只不过金额是负数红冲

2022-08-17 15:32匿名提问

我上个月没认证那张发票。那对方需不需要寄红字发票过来,对方就寄来了改过了的发票
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-17 15:33

你发票入账没有
会计宝

甘老师2022-08-17 15:33

发票已入账的话,你要把原发票寄回去给他们,他们把红字发票给你做红冲,正确的发票重新入账

2022-08-17 15:37匿名提问

没有
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-17 15:37

没有入账把原发票寄回去给供应商
甘老师

甘老师2022-08-17 15:38

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