2022/8/24 17:00:40
老师,请问是不是有说根据主营业务收入来计提印花税?是不是就是购销合同的印花税这么一说?
印花税的计税依据如下:
(一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款
若合同所列金额跟不含税金额一致,可以根据主营业务收入来计提印花税
如果合同没有说明增值税,就按合同价全部计税吗
嗯
购销合同的印花税是不是纳税人销售跟购进都要交印花税,是双重税(双方税吗)
是的,双方都交
比如我卖货30000元,进货21000元,两个都要交印花税吗
如果我是主行业是服务业,附属行业零售这些
按这样买卖都要交是吗
是的
如果我开票是服务类的,也是签的购销合同吗还是其他合同?
提供服务类内容不是购销合同
这是新的印花税征收范围及税率
买卖合同,指动产买卖合同(不包括个人书立的动产买卖合同)
我公司主营计算机设备维修保养,是技术合同吗
技术服务合同的征税范围包括:技术服务合同、技术培训合同和技术中介合同。技术服务合同是当事人一方委托另一方就解决有关特定技术问题,如为改进产品结构、改良工艺流程、提高产品质量、降低产品成本、保护资源环境、实现安全操作、提高经济效益等,提出实施方案,进行实施指导所订立的技术合同。以常规手段或者为生产经营目的进行一般加工、修理、修缮、广告、印刷、测绘、标准化测试以及勘察、设计等所书立的合同,不属于技术服务合同。
不属于技术合同
还是建设工程合同?老师
计算机设备维护保养不交印花税
开票服务类,开的计算机设备保养服务费 算哪种合同?
如果是修理修配需要按承揽合同计征印花税
你可以看上面的印花税计征范围
开票服务类,开的计算机设备保养服务费 算现代服务合同
就是看我开票的什么内容是吗
是的
要交印花税吗
那这个要交吗
一般服务类的不交印花税
主要看开票内容在不在上面的范围内
老师,我想问一个问题,就是关于私车公用,关于租金,是不是个人还要提供发票啊?这样还要去税局代开发票,老板又不想这么麻烦,有没有一个规定的金额,可以减少这个麻烦
发错了
开票修理修配要怎么交印花税?这个
您好,本平台单个问题单个回答
嗯嗯 就是第二个问题
如果是修理修配需要按承揽合同计征印花税
只我开票交印花税吗
承揽合同是双方都交印花税
就是我开票要交,对方收到发票的也要交是吗
嗯
如果对方没交跟我关系不大吧
是不是这个合同我只交一个印花税就可以?
如果对方没交跟你没关系,你只交你的就行
是不是这个合同我只交一个印花税就可以?
嗯
如果开票是网络布线,我开销售票跟进项成本票都要交是吗?交两个印花税?
你的进项票开票内容是什么
按购销合同吗老师
也是网络布线
是货品么,是的话是买卖合同
是货品,不是按购销合同吗
现在是执行的印花税法,现在是买卖合同
上面我发你的印花税税率和计征范围看一下
合同是这个项目,然后开票网络布线.我的是3月份的业务,没有核定的小规模,
就是说之前按购销合同是吗
属于工程类合同
只要看合同是什么性质的来交印花吗?具体开票内容可以不用管是吗?
嗯
一般开票内容跟合同内容是一致的
如果我的小规模没有核定,有发生按次申报,是不是一年内如果有发生按次申报,不能按期按季度申报?
看税种核定的,如果没核定一般是 按次申报
如果客户要求开网络布线,我这个按工程合同还是购销合同那个比较好?
一年内有发生都要按次申报吗?
按税法是这样的,实际操作中一般不少交税就行
中途可以改按期按季度申报吗?
这个如果经常要申报印花税,可以到税局核定税种,可以核定按季申报
刚成立,去年年底,专管员没说,不是很清楚,就发生了一笔业务。
现在没有核定税种,实际发生的时候按次申报
他也没通知要补交印花,只是说有应税行为就要交
我现在先把印花交了吗?
你这个合同是今年的么,一般只要税没少交,不会管太严
有应税行为交交
是的
有应税行为就交
那我把它交好了?
嗯
是应税行为吧?
是
还好,我现在按次,一年内没有核定若有业务发生都必须按次申报吗
如果中途需要核定税种,按购销合同还是按工程合同来核定印花税的税种?
我现在想申报印花,可以回答下问题吗
嗯,按税法规定,没有核定印花税,有应税行为发生需要申报,一般按次申报,实行按次计征的,纳税人应当自纳税义务发生之日起十五日内申报缴纳税款。
印花税核定税种的时候是核定按季按年或者按次计征。一般是按照主营业务核定项目。但是实际申报的时候,看应税合同类型来选。