收到保险公司的赔偿款如何做账

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2022/9/12 8:26:35

收到保险公司的赔偿款如何做账

营业外收入

不是借银行存款 dai营业外收入吗

是的

dai其他应付款吗

为什么不是dai其他应付款

公司收到理赔还要继续对外支付的话,挂其他应付款

这笔款是原先企业先垫付的,后面收到了肯定不用付了

老师在吗

垫付的时候挂账了吗?

没有

支付的时候没有挂账,收到就进营业外收入

垫付的时候什么也没做分录

垫付支付的资金没有做账?

是的,会计这边不知道,看到银行账单才知道是企业这边先垫付的

那可以一起做,支付的那笔 借:其他应收款 dai:银行存款

收到理赔借:银行存款dai:其他应收款

为什么是其他应收款了

银行存款这样子做的话跟银行账单不一样了

你不是说之前垫付的款项没做账吗?

是的

不做才跟银行流水不一致啊?

不是,我的意思是说借dai都有银行存款了。直接做借银行存款dai营业外收入吗

你之前没做支付,要补上,就可以通过其他应收款挂账,收款再冲平

如果之前支付的进费用了,后面收款就走营业外收入

那银行存款总的金额跟银行对账单上的不就对不上了吗

你垫付的时候,银行不是支出了吗,支出就要dai银行存款,这一步没做账的话,现在做上,借其他应收,dai银行存款如果之前做了(做的应该是借费用dai银行存款)

现在收到理赔,银行存款增加,第一个对应的借:银行存款 dai:其他应收。第二个情况借:银行存款,dai营业外收入

哪里对不上?银行都做上了

那如果是员工自己垫付的,后面公司把这笔款加到员工工资呢

那收到理赔做到营业外收入

支付给员工正常做工资凭证

为什么这样做呢

因为你要合在工资里面支付给员工,就是支付的部分进了费用,对应的收款就进收入

老师,还有一笔是公司先垫付的,后面收到保险的款项是1000,给了500给员工,剩下500。这个怎么做帐呢

不明白,公司垫付还是员工垫的?要给员工?

员工垫的,就跟上面一样,1000做营业外收入,500给员工做报销费用

是这样的,员工先垫付了500,但是一共赔了1000下来,其中500算到了员工工资,怎么做帐呢

收到理赔借:银行存款dai:营业外收入 支付员工的做工资凭证

1000全部都做营业外收入吗

那收到保险款有三种做账方法是吗

就2种啊,哪来的3种?一种进营业外收入,一种冲支付的往来挂账

嗯嗯,了解

好的

做营业外收入要不要交税

交企业所得税

2种处理方式的税金是一样的,因为记入营业外收入的前提是,支付做了费用,费用可以税前抵扣。实际上是不产生税的

懂了,谢谢

不客气

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2022-09-12 08:26晓晓只

收到保险公司的赔偿款如何做账
会计宝
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杨老师2022-09-12 08:27

营业外收入
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2022-09-12 08:28晓晓只

不是借银行存款 dai营业外收入吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-12 08:29

是的

2022-09-12 08:29晓晓只

dai其他应付款吗
会计宝

2022-09-12 08:29晓晓只

为什么不是dai其他应付款
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-12 08:30

公司收到理赔还要继续对外支付的话,挂其他应付款

2022-09-12 08:31晓晓只

这笔款是原先企业先垫付的,后面收到了肯定不用付了
会计宝

2022-09-12 08:33晓晓只

老师在吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-12 08:34

垫付的时候挂账了吗?

2022-09-12 08:34晓晓只

没有
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-12 08:35

支付的时候没有挂账,收到就进营业外收入

2022-09-12 08:36晓晓只

垫付的时候什么也没做分录
会计宝
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杨老师2022-09-12 08:37

垫付支付的资金没有做账?

2022-09-12 08:38晓晓只

是的,会计这边不知道,看到银行账单才知道是企业这边先垫付的
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-12 08:40

那可以一起做,支付的那笔 借:其他应收款 dai:银行存款
会计宝

杨老师2022-09-12 08:40

收到理赔借:银行存款dai:其他应收款

2022-09-12 08:42晓晓只

为什么是其他应收款了
会计宝

2022-09-12 08:42晓晓只

银行存款这样子做的话跟银行账单不一样了
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-12 08:43

你不是说之前垫付的款项没做账吗?

2022-09-12 08:43晓晓只

是的
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-12 08:43

不做才跟银行流水不一致啊?

2022-09-12 08:45晓晓只

不是,我的意思是说借dai都有银行存款了。直接做借银行存款dai营业外收入吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-12 08:48

你之前没做支付,要补上,就可以通过其他应收款挂账,收款再冲平
会计宝

杨老师2022-09-12 08:49

如果之前支付的进费用了,后面收款就走营业外收入

2022-09-12 08:54晓晓只

那银行存款总的金额跟银行对账单上的不就对不上了吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-12 09:14

你垫付的时候,银行不是支出了吗,支出就要dai银行存款,这一步没做账的话,现在做上,借其他应收,dai银行存款如果之前做了(做的应该是借费用dai银行存款)
会计宝

杨老师2022-09-12 09:15

现在收到理赔,银行存款增加,第一个对应的借:银行存款 dai:其他应收。第二个情况借:银行存款,dai营业外收入
会计宝

杨老师2022-09-12 09:16

哪里对不上?银行都做上了

2022-09-12 09:41晓晓只

那如果是员工自己垫付的,后面公司把这笔款加到员工工资呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-12 09:43

那收到理赔做到营业外收入
会计宝

杨老师2022-09-12 09:43

支付给员工正常做工资凭证

2022-09-12 09:47晓晓只

为什么这样做呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-12 09:48

因为你要合在工资里面支付给员工,就是支付的部分进了费用,对应的收款就进收入

2022-09-12 10:00晓晓只

老师,还有一笔是公司先垫付的,后面收到保险的款项是1000,给了500给员工,剩下500。这个怎么做帐呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-12 10:01

不明白,公司垫付还是员工垫的?要给员工?
会计宝

杨老师2022-09-12 10:04

员工垫的,就跟上面一样,1000做营业外收入,500给员工做报销费用

2022-09-12 11:12晓晓只

是这样的,员工先垫付了500,但是一共赔了1000下来,其中500算到了员工工资,怎么做帐呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-12 11:13

收到理赔借:银行存款dai:营业外收入 支付员工的做工资凭证

2022-09-12 11:17晓晓只

1000全部都做营业外收入吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-12 11:17

2022-09-12 11:49晓晓只

那收到保险款有三种做账方法是吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-12 12:03

就2种啊,哪来的3种?一种进营业外收入,一种冲支付的往来挂账

2022-09-12 12:14晓晓只

嗯嗯,了解
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-12 12:26

好的

2022-09-12 14:07晓晓只

做营业外收入要不要交税
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-12 14:16

交企业所得税
会计宝

杨老师2022-09-12 14:17

2种处理方式的税金是一样的,因为记入营业外收入的前提是,支付做了费用,费用可以税前抵扣。实际上是不产生税的

2022-09-12 14:20晓晓只

懂了,谢谢
会计宝
会计宝

杨老师2022-09-12 14:32

不客气
杨老师

杨老师2022-09-12 14:33

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