员工4月份购入固定资产,开了发票,但是由于前期报销不及时,7月份才报销的,请问4月份和7月份时候做账务处理,从什么时候开始计提折旧

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2022/9/14 8:30:27

员工4月份购入固定资产,开了发票,但是由于前期报销不及时,7月份才报销的,请问4月份和7月份时候做账务处理,从什么时候开始计提折旧

你们什么时候开始使用的

4月份开始使用

那从4月份开始入账,4月份确认固定资产,5月份开始计提折旧

那4月份怎么做账务处理,dai啥呀

这笔款是员工先垫付还是怎么支付的

员工先垫付的

借:固定资产 dai:其他应付款-某员工

员工报销的时候借:其他应付款-某员工 dai:银行存款等

明白了,谢谢你

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清岚会计主管,中级会计师答疑老师
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2022-09-14 08:3073577348

员工4月份购入固定资产,开了发票,但是由于前期报销不及时,7月份才报销的,请问4月份和7月份时候做账务处理,从什么时候开始计提折旧
会计宝
会计宝

清岚2022-09-14 08:35

你们什么时候开始使用的
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2022-09-14 08:3673577348

4月份开始使用
会计宝
会计宝

清岚2022-09-14 08:36

那从4月份开始入账,4月份确认固定资产,5月份开始计提折旧

2022-09-14 08:3973577348

那4月份怎么做账务处理,dai啥呀
会计宝
会计宝

清岚2022-09-14 08:40

这笔款是员工先垫付还是怎么支付的

2022-09-14 08:4073577348

员工先垫付的
会计宝
会计宝

清岚2022-09-14 08:50

借:固定资产 dai:其他应付款-某员工
会计宝

清岚2022-09-14 08:51

员工报销的时候借:其他应付款-某员工 dai:银行存款等

2022-09-14 08:5773577348

明白了,谢谢你
会计宝
清岚

清岚2022-09-14 08:58

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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