分公司适用小企业会计准则,平时基本只有银行的手续费和利息的业务;有收到过几笔款项,报税是上一任会计直接报的,并没有做凭证,今年第二三季度报税时加上了一些人的工资,账务处理

原标题:分公司适用小企业会计准则,平时基本只有银行的手续费和利息的业务;有收到过几笔款项,报税是上一任会计直接报的,并没有做凭证,今年第二三季度报税时加上了一些人的工资,但是是在总公司的公户上支付的,现在需要做凭证,但是有些地方我还有点疑惑,还麻烦老师指点

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2022/10/23 22:40:55

分公司适用小企业会计准则,平时基本只有银行的手续费和利息的业务;有收到过几笔款项,报税是上一任会计直接报的,并没有做凭证,今年第二三季度报税时加上了一些人的工资,但是是在总公司的公户上支付的,现在需要做凭证,但是有些地方我还有点疑惑,还麻烦老师指点

老师你好,我想问一下做进来的工资需要计提吗?然后需要记到库存现金吗

需要计提的

依据给的报表,你们工资时计提了还未发放

借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资

第一三季度应付职工薪酬是没有余额的,是不是就不需要计提了

这是第三季度报表

应该是第二季度的应付职工薪酬在第三季度支付了

看你给的报表数据,第三季度已经计提了工资并支付,就不用计提了

那支付的分录要怎么写呢,是总公司公户付的,货币资金的发生额也只有收到利息那一笔

是总公司银行存款代为支付的吗?

如果是总公司代为支付,借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-总公司

如果是本公司自己支付,借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款或库存现金等

总公司支付全部员工的工资,也是按全部员工做账的,分公司这边就是将员工工资计入管理费用,不知道算不算代为支付,如果理解为代为支付的话报表上也没有体现其他应付款呀,我刚入行,这是我自己的理解,有问题还麻烦老师指出

你的理解没错

那我现在做凭证要完全按照这个报表来吗,还是说我就按实际业务,货币资金对上就行,我纠结的点在于工资都记管理费用了,但是货币资金的发生额并没有付出去的这几笔,也没有像总公司代付计入其他应付款

我觉得这个报表是之前会计乱报的

资产负债表显示本来是盈利的,但是利润表确实亏损

凭证的话,你按照实际业务来,下期申报时把对应数据调整过来

那工资这个要怎么处理呢,之前都没有,今年第二季度才说要做进去的,计其他应付款的话那这个我们又不会付给总公司,要一直挂着吗

总公司代为支付的话,一直挂着,总公司和分公司之间存在往来是正常的

好的 谢谢老师

不客气

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2022-10-23 22:40匿名提问

分公司适用小企业会计准则,平时基本只有银行的手续费和利息的业务;有收到过几笔款项,报税是上一任会计直接报的,并没有做凭证,今年第二三季度报税时加上了一些人的工资,但是是在总公司的公户上支付的,现在需要做凭证,但是有些地方我还有点疑惑,还麻烦老师指点
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2022-10-23 22:55匿名提问

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2022-10-23 22:42匿名提问

老师你好,我想问一下做进来的工资需要计提吗?然后需要记到库存现金吗
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许老师2022-10-23 22:43

需要计提的
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许老师2022-10-23 22:43

依据给的报表,你们工资时计提了还未发放
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许老师2022-10-23 22:43

借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资

2022-10-23 22:45匿名提问

第一三季度应付职工薪酬是没有余额的,是不是就不需要计提了
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2022-10-23 22:04匿名提问

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2022-10-23 22:13匿名提问

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2022-10-23 22:20匿名提问

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2022-10-23 22:27匿名提问

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2022-10-23 22:46匿名提问

这是第三季度报表
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许老师2022-10-23 22:48

应该是第二季度的应付职工薪酬在第三季度支付了
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许老师2022-10-23 22:49

看你给的报表数据,第三季度已经计提了工资并支付,就不用计提了

2022-10-23 22:53匿名提问

那支付的分录要怎么写呢,是总公司公户付的,货币资金的发生额也只有收到利息那一笔
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许老师2022-10-23 22:56

是总公司银行存款代为支付的吗?
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许老师2022-10-23 22:56

如果是总公司代为支付,借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-总公司
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许老师2022-10-23 22:57

如果是本公司自己支付,借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款或库存现金等

2022-10-23 23:03匿名提问

总公司支付全部员工的工资,也是按全部员工做账的,分公司这边就是将员工工资计入管理费用,不知道算不算代为支付,如果理解为代为支付的话报表上也没有体现其他应付款呀,我刚入行,这是我自己的理解,有问题还麻烦老师指出
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许老师2022-10-23 23:08

你的理解没错

2022-10-23 23:17匿名提问

那我现在做凭证要完全按照这个报表来吗,还是说我就按实际业务,货币资金对上就行,我纠结的点在于工资都记管理费用了,但是货币资金的发生额并没有付出去的这几笔,也没有像总公司代付计入其他应付款
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许老师2022-10-23 23:18

我觉得这个报表是之前会计乱报的
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许老师2022-10-23 23:19

资产负债表显示本来是盈利的,但是利润表确实亏损
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许老师2022-10-23 23:20

凭证的话,你按照实际业务来,下期申报时把对应数据调整过来

2022-10-23 23:25匿名提问

那工资这个要怎么处理呢,之前都没有,今年第二季度才说要做进去的,计其他应付款的话那这个我们又不会付给总公司,要一直挂着吗
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许老师2022-10-23 23:45

总公司代为支付的话,一直挂着,总公司和分公司之间存在往来是正常的

2022-10-24 00:09匿名提问

好的 谢谢老师
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许老师2022-10-24 00:09

不客气
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