老师您好,我想问一下就是我收到一张发票,发票金额为4万,之前做了预付3万,请问我收到发票后应该怎么做账呢

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2022/11/3 11:17:35

老师您好,我想问一下就是我收到一张发票,发票金额为4万,之前做了预付3万,请问我收到发票后应该怎么做账呢

借:费用/原材料 应交税费-应交增值税(进项税)dai:预付账款3 应付账款1

就是之前已经全部付了款剩余部分也是做应付吗

已经全部付了,冲付款时的挂账科目

那要是其余部分付款时是计入了费用呢

那就不做这部分,在发票原件上写上入账凭证的时间,号码备查

或者做一个红字费用做一个正常蓝字费用(红字表示冲销原来的无票费用,蓝字表示收到发票入费用

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-11-03 11:17匿名提问

老师您好,我想问一下就是我收到一张发票,发票金额为4万,之前做了预付3万,请问我收到发票后应该怎么做账呢
会计宝
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杨老师2022-11-03 11:21

借:费用/原材料 应交税费-应交增值税(进项税)dai:预付账款3 应付账款1

2022-11-03 12:41匿名提问

就是之前已经全部付了款剩余部分也是做应付吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-11-03 13:41

已经全部付了,冲付款时的挂账科目

2022-11-03 15:52匿名提问

那要是其余部分付款时是计入了费用呢
会计宝
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杨老师2022-11-04 07:15

那就不做这部分,在发票原件上写上入账凭证的时间,号码备查
会计宝

杨老师2022-11-04 07:17

或者做一个红字费用做一个正常蓝字费用(红字表示冲销原来的无票费用,蓝字表示收到发票入费用
杨老师

杨老师2022-11-04 07:18

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