我在二月份开具了一张500元增值税普通发票,三月份因为一些因素,客户要求退回该销售,我对二月份开具的普通发票进行了冲红,三月份已退款给客户,该笔销售已结束没有发生了,怎么进行账务处理?我在二月份开具了一张500元增值税普通发票,三月份因为一些因素,客户要求退回该销售,我对二月份开具的普通发票进行了冲红,三月份已退款给客户,该笔销售已结束没有发生了,怎么进行账务处理?
原标题:老师,我在二月份开具了一张500元增值税普通发票,三月份因为一些因素,客户要求退回该销售,我对二月份开具的普通发票进行了冲红,三月份已退款给客户,该笔销售已结束没有发生了,怎么进行账务处理?
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2023/3/7 10:04:30
老师,我在二月份开具了一张500元增值税普通发票,三月份因为一些因素,客户要求退回该销售,我对二月份开具的普通发票进行了冲红,三月份已退款给客户,该笔销售已结束没有发生了,怎么进行账务处理?
因为三月份冲红了这张发票,然后我做了一笔红字分录,借 银行存款 -500
dai 其他业务收入 -400
应交税费 -100
但是科目余额表的收入减少了500,跟银行存款余额对不上了,
需要根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款等
这样啊,就是做一张反分录对吧,不用红字冲销原分录的??
做反分录就可以了,一般银行存款不为负数
谢谢老师,那我下个月改正过来,
现在是3月份啊,你应该还没结账,现在就可以修改
还没结账,但是已经过账了,已经报税了,
我怕有影响,
你报的是增值税吧,这个不影响
对,那好的,
嗯