老师 就是报6月份个税应该报5000 但是这个月有个端午节福利费200 那我怎么报个税呀‘

原标题:老师 就是报6月份个税应该报5000 但是这个月有个端午节福利费200 那我怎么报个税呀‘

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2023/7/3 15:34:41

老师 就是报6月份个税应该报5000 但是这个月有个端午节福利费200 那我怎么报个税呀‘

端午节福利费200是发的现金福利么

如果是的话,200需要计算个税

是福利费算的

把我报个税 怎么宝贝呀 没有报过

嗯,我知道是福利费,是现金福利么,是的话,在个税收入时和工资收入加一起,比如工资收入是5000,现金福利收入是200,申报个税时,收入栏填5200

是公账上直接备注端午节福利费转的

对公转的 怎么报呀 超过5000会不会交个税呀 老师

老师

现在个税是累计预扣预缴,比如员工是1月入职,现在是申报6月个税,累计收入不超30000,不交个税。

好的 老师

那除了填写收入那一栏还需要填其他地方吗

还有就是工资表上的数也要对上个税上面的哈

还有就是工资表上的数也要对上个税上面的哈,是的

那除了填写收入那一栏还需要填其他地方吗,其他栏次看实际有没有,有的话填,没有的话不填

就发生了工资和福利费

没有社保和专项附加扣除项的话,就填收入那一栏

好的 老师

嗯嗯

老师 那我做账时候 是不是就、 借 管理费用——工资5000 管理费用——福利费

dai 银行存款

dai 应付职工薪酬——工资

是这样吗 老师

借 管理费用——工资5000 管理费用——福利费 dai 应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——福利

好的老师

嗯嗯

老师 我的福利费已经对公发了 但是我的工资还没有对公发放 是不是做账时候我的两笔分录应该分开写呀

是的,发放福利费时,借 应付职工薪酬——福利 dai 银行存款

那我的工资和福利做的是一张 工资表 这样子影响不

还是需要单独做一个工资福利表’

那我的工资和福利做的是一张 工资表 这样子影响不,不影响

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2023-07-03 15:34邹露飞

老师 就是报6月份个税应该报5000 但是这个月有个端午节福利费200 那我怎么报个税呀‘
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王苗苗老师2023-07-03 15:37

端午节福利费200是发的现金福利么
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王苗苗老师2023-07-03 15:37

如果是的话,200需要计算个税

2023-07-03 15:50邹露飞

是福利费算的
会计宝

2023-07-03 15:51邹露飞

把我报个税 怎么宝贝呀 没有报过
会计宝
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王苗苗老师2023-07-03 15:52

嗯,我知道是福利费,是现金福利么,是的话,在个税收入时和工资收入加一起,比如工资收入是5000,现金福利收入是200,申报个税时,收入栏填5200

2023-07-03 15:55邹露飞

是公账上直接备注端午节福利费转的
会计宝

2023-07-03 15:56邹露飞

对公转的 怎么报呀 超过5000会不会交个税呀 老师
会计宝

2023-07-03 15:59邹露飞

老师
会计宝
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王苗苗老师2023-07-03 16:03

现在个税是累计预扣预缴,比如员工是1月入职,现在是申报6月个税,累计收入不超30000,不交个税。

2023-07-03 16:05邹露飞

好的 老师
会计宝

2023-07-03 16:06邹露飞

那除了填写收入那一栏还需要填其他地方吗
会计宝

2023-07-03 16:06邹露飞

还有就是工资表上的数也要对上个税上面的哈
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王苗苗老师2023-07-03 16:12

还有就是工资表上的数也要对上个税上面的哈,是的
会计宝

王苗苗老师2023-07-03 16:13

那除了填写收入那一栏还需要填其他地方吗,其他栏次看实际有没有,有的话填,没有的话不填

2023-07-03 16:14邹露飞

就发生了工资和福利费
会计宝
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王苗苗老师2023-07-03 16:16

没有社保和专项附加扣除项的话,就填收入那一栏

2023-07-03 16:19邹露飞

好的 老师
会计宝
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王苗苗老师2023-07-03 16:22

嗯嗯

2023-07-03 16:29邹露飞

老师 那我做账时候 是不是就、 借 管理费用——工资5000 管理费用——福利费
会计宝

2023-07-03 16:30邹露飞

dai 银行存款
会计宝

2023-07-03 16:30邹露飞

dai 应付职工薪酬——工资
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2023-07-03 16:30邹露飞

是这样吗 老师
会计宝
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王苗苗老师2023-07-03 16:32

借 管理费用——工资5000 管理费用——福利费 dai 应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——福利

2023-07-03 17:07邹露飞

好的老师
会计宝
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王苗苗老师2023-07-03 17:07

嗯嗯

2023-07-03 17:22邹露飞

老师 我的福利费已经对公发了 但是我的工资还没有对公发放 是不是做账时候我的两笔分录应该分开写呀
会计宝
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王苗苗老师2023-07-03 17:25

是的,发放福利费时,借 应付职工薪酬——福利 dai 银行存款

2023-07-03 17:26邹露飞

那我的工资和福利做的是一张 工资表 这样子影响不
会计宝

2023-07-03 17:26邹露飞

还是需要单独做一个工资福利表’
会计宝
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王苗苗老师2023-07-03 17:32

那我的工资和福利做的是一张 工资表 这样子影响不,不影响
王苗苗老师

王苗苗老师2023-07-03 17:33

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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