公司两年前购买的购买的设备进项发票也做了抵扣,现在税局通知我们对方没有纳税并且已经倒闭了,要我们把这张发票补税,可是我们三流一致都是正常的交易,这个要求合理吗?

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2023/12/25 10:23:50

公司两年前购买的购买的设备进项发票也做了抵扣,现在税局通知我们对方没有纳税并且已经倒闭了,要我们把这张发票补税,可是我们三流一致都是正常的交易,这个要求合理吗?

根据税务局的要求来

如果税务局已经出具了补税的文书,说明有足够的证据

2020年2月1日起 , (一)纳税人丢失、被盗税控专用设备中未开具或已开具未上传的增值税专用发票。(二)非正常户纳税人未向税务机关申报或未按规定缴纳税款的增值税专用发票。(三)增值税发票管理系统稽核比对发现“比对不符““缺联““作废“的增值税专用发票。(四)经税务总局、省税务局大数据分析发现,纳税人开具的增值税专用发票存在涉嫌虚开、未按规定缴纳消费税等情形的。(五)属于《国家税务总局关于走逃(失联)企业开具增值税专用发票认定处理有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第76号)第二条第(一)项规定情形的增值税专用发票。(六)增值税一般纳税人申报抵扣异常凭证,同时符合下列情形的,其对应开具的增值税专用发票列入异常凭证范围:1.异常凭证进项税额累计占同期全部增值税专用发票进项税额70%(含)以上的;2.异常凭证进项税额累计超过5万元的。

有以上情形的会被列入异常凭证

开票方没有缴税为什么要购买方承担,购买的时候就已经支付了税费,现在还让我们补税不是重复缴纳了吗

增值税一般纳税人取得的增值税专用发票列入异常凭证范围的情形,若发票尚未申报抵扣增值税进项税额的,暂不允许抵扣。已经申报抵扣增值税进项税额的,除另有规定外,一律作进项税额转出处理。

那你们当时不是抵扣了

那现在意思是我们之前抵扣转出吗,可已经两年前的事情了,还要调那时候的帐吗

你们取得专票抵扣了,但是对方没有缴纳税款,你们抵扣的这一部分就相当于从国库抵的,国家不会垫款的

所以你们当时抵扣的税款部分就要做转出处理

转出的话,如果涉及到补税,就需要按照税局的要求补税

纳税人对税务机关认定的异常凭证存有异议,可以向主管税务机关提出核实申请。经税务机关核实,符合现行增值税进项税额抵扣或出口退税相关规定的,纳税人可继续申报抵扣或者重新申报出口退税;符合消费税抵扣规定且已缴纳消费税税款的,纳税人可继续申报抵扣消费税税款。

如果有异议的可向税务局申请核实

我们还用两年前的帐吗

还是直接到税局把这个税费补上

实操中大多企业的处理是直接根据税局的要求补税

好吧

如果你们有异议是可以向税务局申请核实的

申请人对税务机关作出的征税行为不服的,应当先向行政复议机关申请行政复议;对行政复议决定不服的,可以向人民法院提起行政诉讼。

如果你们确实认为税务局的决定有问题,可以先申请行政复议,还是不服的可以走行政诉讼

不过走这些程序之前,需要先把税款交上

起诉到不至于,税费也就一千多,再得罪税局也得不偿失了

对呀,所以实操中很多企业直接按照税务局的要求补税了

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-12-25 10:23匿名提问

公司两年前购买的购买的设备进项发票也做了抵扣,现在税局通知我们对方没有纳税并且已经倒闭了,要我们把这张发票补税,可是我们三流一致都是正常的交易,这个要求合理吗?
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andy老师2023-12-25 10:24

根据税务局的要求来
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andy老师2023-12-25 10:25

如果税务局已经出具了补税的文书,说明有足够的证据
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andy老师2023-12-25 10:26

2020年2月1日起 , (一)纳税人丢失、被盗税控专用设备中未开具或已开具未上传的增值税专用发票。(二)非正常户纳税人未向税务机关申报或未按规定缴纳税款的增值税专用发票。(三)增值税发票管理系统稽核比对发现“比对不符““缺联““作废“的增值税专用发票。(四)经税务总局、省税务局大数据分析发现,纳税人开具的增值税专用发票存在涉嫌虚开、未按规定缴纳消费税等情形的。(五)属于《国家税务总局关于走逃(失联)企业开具增值税专用发票认定处理有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第76号)第二条第(一)项规定情形的增值税专用发票。(六)增值税一般纳税人申报抵扣异常凭证,同时符合下列情形的,其对应开具的增值税专用发票列入异常凭证范围:1.异常凭证进项税额累计占同期全部增值税专用发票进项税额70%(含)以上的;2.异常凭证进项税额累计超过5万元的。
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andy老师2023-12-25 10:26

有以上情形的会被列入异常凭证

2023-12-25 10:27匿名提问

开票方没有缴税为什么要购买方承担,购买的时候就已经支付了税费,现在还让我们补税不是重复缴纳了吗
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andy老师2023-12-25 10:27

增值税一般纳税人取得的增值税专用发票列入异常凭证范围的情形,若发票尚未申报抵扣增值税进项税额的,暂不允许抵扣。已经申报抵扣增值税进项税额的,除另有规定外,一律作进项税额转出处理。
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andy老师2023-12-25 10:27

那你们当时不是抵扣了

2023-12-25 10:28匿名提问

那现在意思是我们之前抵扣转出吗,可已经两年前的事情了,还要调那时候的帐吗
会计宝
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andy老师2023-12-25 10:29

你们取得专票抵扣了,但是对方没有缴纳税款,你们抵扣的这一部分就相当于从国库抵的,国家不会垫款的
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andy老师2023-12-25 10:29

所以你们当时抵扣的税款部分就要做转出处理
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andy老师2023-12-25 10:29

转出的话,如果涉及到补税,就需要按照税局的要求补税
会计宝

andy老师2023-12-25 10:30

纳税人对税务机关认定的异常凭证存有异议,可以向主管税务机关提出核实申请。经税务机关核实,符合现行增值税进项税额抵扣或出口退税相关规定的,纳税人可继续申报抵扣或者重新申报出口退税;符合消费税抵扣规定且已缴纳消费税税款的,纳税人可继续申报抵扣消费税税款。
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andy老师2023-12-25 10:30

如果有异议的可向税务局申请核实

2023-12-25 10:31匿名提问

我们还用两年前的帐吗
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2023-12-25 10:31匿名提问

还是直接到税局把这个税费补上
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andy老师2023-12-25 10:32

实操中大多企业的处理是直接根据税局的要求补税

2023-12-25 10:35匿名提问

好吧
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andy老师2023-12-25 10:38

如果你们有异议是可以向税务局申请核实的
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andy老师2023-12-25 10:40

申请人对税务机关作出的征税行为不服的,应当先向行政复议机关申请行政复议;对行政复议决定不服的,可以向人民法院提起行政诉讼。
会计宝

andy老师2023-12-25 10:41

如果你们确实认为税务局的决定有问题,可以先申请行政复议,还是不服的可以走行政诉讼
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andy老师2023-12-25 10:42

不过走这些程序之前,需要先把税款交上

2023-12-25 10:42匿名提问

起诉到不至于,税费也就一千多,再得罪税局也得不偿失了
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andy老师2023-12-25 10:42

对呀,所以实操中很多企业直接按照税务局的要求补税了

2023-12-25 10:43匿名提问

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andy老师

andy老师2023-12-25 10:44

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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