企业买了无形资产定价186万,然后已经支付了93万,后续还有93万的费用不付款了,合同作废,这个账务怎么调

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2024/9/13 15:52:31

企业买了无形资产定价186万,然后已经支付了93万,后续还有93万的费用不付款了,合同作废,这个账务怎么调

购买无形资产对方开票给你了吗?购买支付的流程你有没有做账 合同作废了之前的款项退回来了吗

合同作废了你们后续这个钱会退回吗

这是之前的账务处理,186万,每月支付31万,发票按月开,然后已经支付3个月

我的意思合同作废,后续怎么处理

后续不退款不退钱

就想当于只买3个月吧

那就红冲多暂估的无形资产,就是实际上你们无形资产是93万买的

那就是借无形资产-93,dai应付账款-93是吗

对的

这样对吧老师

不对啊,老师,我暂估是按不含税暂估的

最好的方法就是你把所有暂估红冲 再做一笔开发票的无形资产分录就可以

这是8月付完最后一笔的余额表

是把剩下的都红冲,在做无形资产分录是什么意思啊

而且我无形资产已经分摊两个月了怎么办

错了,应付账款余额是877358.49

同学你最开始做的暂估无形资产分录红冲

然后做一笔实际支付的无形资产和开具分录

就是8月我是支付的最后一笔,这笔做完,我把剩下的都做红冲吗

那6.7月已经做完账了,咋改啊

专票也都抵扣了啊

现在就是我帐上挂着877358.49的应付账款,这个以后也不会付了,是不是红冲无形资产就行呢

对的

就是借无形资产-877358.49,dai应付账款-877358.49对吧

对的

还有一个问题老师,我之前还原价不含税的金额已经开始摊销2个月了,这个怎么办

已经摊销2个月了

红冲摊销,重新确认摊销金额,按877358.49

那就是我已经摊销两个月,就是借研发支出摊销费-29245.28,dai累计摊销-29245.28对吧

然后这月开始按877358.49重新摊销,因为已经付款了三月了,是摊一个月还是三个月

同学对的,红冲后再补记三个月的

补记三个月都坐在8月份可以是吧

补记三个月的都坐在8月这一个月可以吧

没有问题的

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venus老师财务经理答疑老师
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2024-09-13 15:5251336828

企业买了无形资产定价186万,然后已经支付了93万,后续还有93万的费用不付款了,合同作废,这个账务怎么调
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venus老师2024-09-13 15:59

购买无形资产对方开票给你了吗?购买支付的流程你有没有做账 合同作废了之前的款项退回来了吗
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2024-09-13 16:0051336828

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2024-09-13 16:0651336828

会计宝
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venus老师2024-09-13 16:00

合同作废了你们后续这个钱会退回吗

2024-09-13 16:0051336828

这是之前的账务处理,186万,每月支付31万,发票按月开,然后已经支付3个月
会计宝
会计宝

venus老师2024-09-13 16:01

我的意思合同作废,后续怎么处理

2024-09-13 16:0251336828

后续不退款不退钱
会计宝

2024-09-13 16:0251336828

就想当于只买3个月吧
会计宝
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venus老师2024-09-13 16:03

那就红冲多暂估的无形资产,就是实际上你们无形资产是93万买的

2024-09-13 16:0551336828

那就是借无形资产-93,dai应付账款-93是吗
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venus老师2024-09-13 16:07

对的

2024-09-13 16:3951336828

会计宝
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2024-09-13 16:1251336828

这样对吧老师
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2024-09-13 16:1451336828

不对啊,老师,我暂估是按不含税暂估的
会计宝
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venus老师2024-09-13 16:18

最好的方法就是你把所有暂估红冲 再做一笔开发票的无形资产分录就可以

2024-09-13 16:2551336828

会计宝
会计宝

2024-09-13 16:1951336828

这是8月付完最后一笔的余额表
会计宝

2024-09-13 16:2051336828

是把剩下的都红冲,在做无形资产分录是什么意思啊
会计宝

2024-09-13 16:2051336828

而且我无形资产已经分摊两个月了怎么办
会计宝

2024-09-13 16:2451336828

错了,应付账款余额是877358.49
会计宝
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venus老师2024-09-13 16:30

同学你最开始做的暂估无形资产分录红冲
会计宝

venus老师2024-09-13 16:31

然后做一笔实际支付的无形资产和开具分录

2024-09-13 16:3151336828

就是8月我是支付的最后一笔,这笔做完,我把剩下的都做红冲吗
会计宝

2024-09-13 16:3151336828

那6.7月已经做完账了,咋改啊
会计宝

2024-09-13 16:3251336828

专票也都抵扣了啊
会计宝

2024-09-13 16:4051336828

现在就是我帐上挂着877358.49的应付账款,这个以后也不会付了,是不是红冲无形资产就行呢
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venus老师2024-09-13 16:41

对的

2024-09-13 16:4151336828

就是借无形资产-877358.49,dai应付账款-877358.49对吧
会计宝
会计宝

venus老师2024-09-13 16:42

对的

2024-09-13 16:4351336828

还有一个问题老师,我之前还原价不含税的金额已经开始摊销2个月了,这个怎么办
会计宝

2024-09-13 16:4951336828

会计宝
会计宝

2024-09-13 16:4551336828

已经摊销2个月了
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venus老师2024-09-13 16:58

红冲摊销,重新确认摊销金额,按877358.49

2024-09-13 17:0351336828

那就是我已经摊销两个月,就是借研发支出摊销费-29245.28,dai累计摊销-29245.28对吧
会计宝

2024-09-13 17:0551336828

然后这月开始按877358.49重新摊销,因为已经付款了三月了,是摊一个月还是三个月
会计宝
会计宝

venus老师2024-09-14 08:05

同学对的,红冲后再补记三个月的

2024-09-14 09:3151336828

补记三个月都坐在8月份可以是吧
会计宝

2024-09-14 09:3151336828

补记三个月的都坐在8月这一个月可以吧
会计宝
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venus老师2024-09-14 09:43

没有问题的
venus老师

venus老师2024-09-14 09:44

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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