用其他应付款购买固定资产怎么做账

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2024/12/4 17:24:07

用其他应付款购买固定资产怎么做账

借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)如有 dai:其他应付款

如果是小规模纳税人不得抵扣进项税或者是收到的是普票,不做进项税的处理

是用银行存款支付的,不用体现?

你上面不是说是用其他应付款/

如果是银行存款支付的,dai记银行存款

我是银行存款支付的,但是要用其他应付款的经费购买

你们其他应付款的经费是什么情况,可以详细说一下吗?

银行存款的科目记账是需要直接从对公户支付

这个时候是dai记银行存款

年初给的经费,用来买办公用品,计入到其他应付,现在从京东买了一台打印机,对公转账

那你收到的经费是借记银行存款 dai记其他应付款是吗?

是的

那你现在是直接银行对公户支付 dai记银行存款

是这样记的

但是买打印机想从其他应付的经费里出

你看你当时收款记账的时候dai记其他应付款 现在对公支付,需要dai记银行存款

因为记账是一借一dai,你的其他应付款后期还的时候才能抵消

但是你又说是从其他应付款经费里面支付的,这个其他应付款是有单独的核算吗?

我现在就是不明白这个钱怎么体现出来是其他应付款科目减少的

如果是支付其他的钱从其他应付款里出,那就是借:其他应付款 dai:银行存款

可是这打印机得计入固定资产

我知道你的意思,就好比,别人给你一笔钱,和你说这个款专款专用,款项存入了你的银行账户,你这个账户花出去款的时候是要走银行账户转款的,但是这个钱又是走的专款户,你想体现的话,可以过渡一下往来的科目

借:固定资产 dai:其他应付款 同时记一笔 借:其他应付款 dai:银行存款

是您说的这个意思,但是要是这样记,其他应付款余额应该没变吧

应该是减少才对

对呀

首先你想减少的话,一般是这个款一般是偿还

你这个拨下来的经费是谁拨款的,后期还还不还?

政府拨款

不还

专款专用

以什么名义的拨款,是补助类的吗?

补助

一个处理的方法是 收到款的时候 借:银行存款 dai:递延收益

购买的时候 借:固定资产 dai:银行存款 分摊递延收益 借:递延收益 dai:其他收益等

你说的如果是专款专用,那么你记账的时候 借:银行存款 dai:其他应付款-专项应付款

实际支出的时候 借:其他应付款 dai:银行存款

不登记固定资产

但是你自己可以做表格备查

开的专票,不计入固定资产需要提税吗?

如果你是专项款的话,可以不计入固定资产

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2024-12-04 17:24匿名提问

用其他应付款购买固定资产怎么做账
会计宝
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李伟老师2024-12-04 17:24

借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)如有 dai:其他应付款
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会计宝

李伟老师2024-12-04 17:25

如果是小规模纳税人不得抵扣进项税或者是收到的是普票,不做进项税的处理

2024-12-04 17:25匿名提问

是用银行存款支付的,不用体现?
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-04 17:27

你上面不是说是用其他应付款/
会计宝

李伟老师2024-12-04 17:27

如果是银行存款支付的,dai记银行存款

2024-12-04 17:30匿名提问

我是银行存款支付的,但是要用其他应付款的经费购买
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-04 17:34

你们其他应付款的经费是什么情况,可以详细说一下吗?
会计宝

李伟老师2024-12-04 17:35

银行存款的科目记账是需要直接从对公户支付
会计宝

李伟老师2024-12-04 17:35

这个时候是dai记银行存款

2024-12-04 17:36匿名提问

年初给的经费,用来买办公用品,计入到其他应付,现在从京东买了一台打印机,对公转账
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-04 17:38

那你收到的经费是借记银行存款 dai记其他应付款是吗?

2024-12-04 17:39匿名提问

是的
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-04 17:40

那你现在是直接银行对公户支付 dai记银行存款

2024-12-04 17:41匿名提问

是这样记的
会计宝

2024-12-04 17:42匿名提问

但是买打印机想从其他应付的经费里出
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-04 17:43

你看你当时收款记账的时候dai记其他应付款 现在对公支付,需要dai记银行存款
会计宝

李伟老师2024-12-04 17:44

因为记账是一借一dai,你的其他应付款后期还的时候才能抵消
会计宝

李伟老师2024-12-04 17:44

但是你又说是从其他应付款经费里面支付的,这个其他应付款是有单独的核算吗?

2024-12-04 17:46匿名提问

我现在就是不明白这个钱怎么体现出来是其他应付款科目减少的
会计宝

2024-12-04 17:47匿名提问

如果是支付其他的钱从其他应付款里出,那就是借:其他应付款 dai:银行存款
会计宝

2024-12-04 17:47匿名提问

可是这打印机得计入固定资产
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-04 17:49

我知道你的意思,就好比,别人给你一笔钱,和你说这个款专款专用,款项存入了你的银行账户,你这个账户花出去款的时候是要走银行账户转款的,但是这个钱又是走的专款户,你想体现的话,可以过渡一下往来的科目
会计宝

李伟老师2024-12-04 17:49

借:固定资产 dai:其他应付款 同时记一笔 借:其他应付款 dai:银行存款

2024-12-04 17:52匿名提问

是您说的这个意思,但是要是这样记,其他应付款余额应该没变吧
会计宝

2024-12-04 17:52匿名提问

应该是减少才对
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-04 17:53

对呀
会计宝

李伟老师2024-12-04 17:54

首先你想减少的话,一般是这个款一般是偿还
会计宝

李伟老师2024-12-04 17:55

你这个拨下来的经费是谁拨款的,后期还还不还?

2024-12-04 17:55匿名提问

政府拨款
会计宝

2024-12-04 17:55匿名提问

不还
会计宝

2024-12-04 17:55匿名提问

专款专用
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-04 17:56

以什么名义的拨款,是补助类的吗?

2024-12-04 17:56匿名提问

补助
会计宝
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李伟老师2024-12-04 17:57

一个处理的方法是 收到款的时候 借:银行存款 dai:递延收益
会计宝

李伟老师2024-12-04 17:57

购买的时候 借:固定资产 dai:银行存款 分摊递延收益 借:递延收益 dai:其他收益等
会计宝

李伟老师2024-12-04 17:58

你说的如果是专款专用,那么你记账的时候 借:银行存款 dai:其他应付款-专项应付款
会计宝

李伟老师2024-12-04 17:58

实际支出的时候 借:其他应付款 dai:银行存款
会计宝

李伟老师2024-12-04 17:58

不登记固定资产
会计宝

李伟老师2024-12-04 17:59

但是你自己可以做表格备查

2024-12-04 18:03匿名提问

开的专票,不计入固定资产需要提税吗?
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-05 09:02

如果你是专项款的话,可以不计入固定资产
李伟老师

李伟老师2024-12-05 09:03

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