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老师有个发票问题咨询 我们公司是跟别人买的抬头买了后让跟代理记账帮忙改名,开的发票是叫咨询服务费 怎么开可以吗
2024/12/16 14:11:28
老师有个发票问题咨询 我们公司是跟别人买的抬头买了后让跟代理记账帮忙改名,开的发票是叫咨询服务费 怎么开可以吗
跟别人买的抬头,是接收的别人的公司吗
然后公司改名吗
跟别人买的营业执照 更名业务是我们自己的
嗯,明白
不接手
不接收?
买营业执照不就是买一个公司么
可能倒闭了吧 反正不接手人家业务 只是买了抬头更名
业务不接手啊
嗯,我知道,但是以后这个公司,你们负责运营
他们的员工业务都不接手
对
因为公司跟执照是一体的
可以的,这个开票内容可以的
代理记账帮我们更名 开的发票是服务费这样可以吗
可以的
是啊公司名称跟营业执照都更名了
嗯,但是税号没变
老师 用对公账户直接买东西就不需要报销 个人支付买的开发票的就需要报销是吧
个人支付买的开发票的就需要报销是吧,是的,因为是个人先垫付了
用对公账户直接买东西就不需要报销,也是需要发票的
老师如果法人用对公账户买的不需要走报销是吧,但是没发票呢 咋办 呢 京东买了一台1500的电脑
报销金额普通发票跟专票都是看价税合计总金额报销是吧?
东买了一台1500的电脑,可以在京东上申请开发票的
买的时候就问了说不能开票 那现在咋办呢 要付款截图入账吗
不是用对公账户买的么,可以根据银行回单入账
哦好的 那不需要报销了这笔是吧
普票专票都是看价格合计金额报销是吗?
是的
老师报销单 上填写的 单据及附件写几张 是包含填写的报销单吗
如果票据5张 报销单填写1张 我要写几张?
一般不含报销单
老师打车票比较小贴在白纸上了 所以也算一张是吧
算
不算2张是吧
白纸不算
好的老师 还有个问题 我现在要给B 股东报销1万开支费用,但是A老板之前给B用于开办费用还剩余6K, 现在给他报销把6千存入对公账户 再报销1万,然后他手上6千每次都用于报销循环吗
这6千先不用考虑还A 就是给B用于公司的
存6千对公账户报销1万 怎么总感觉还欠6千呢
报销1万不用还A 但是其中有6K 还是A的钱 如果下次B 还要报销就是还是存6千进对公账户再报销是吗
首先款是A的
B在运营公司时,有支出,这个支出B先垫付,然后再由公司报销,对吗
对
如果公司账上没有多余的款项的话,是A先往公司账户里存款,对吗
之前A给B 5万花了还剩6K
嗯,那6K也不够1万报销啊
现在A 不挂名 投资款不显示他
A 给B跟C钱用于他们两个名字的投资款
嗯,那那6K也不够1万报销啊
A也给C 钱用C的名字存入对公账户还有1万块 对公户
那现在B 要报销1万 我要怎么做呢 把6千存入对公账户用于他的投资款然后再报销剩下的吗?还是先报销6K 再把6K存入对公账户再报销?
搞不清楚这个数了
先存入公户再报销
报销完他手里的钱不是多了吗
如果以B名义的投资款存入公户的话,借 银行存款 dai 实收资本,后期再从公户报销,借 相关成本费用 dai 银行存款
本来应该报销1万 给他1万 但是手上有6K,实际给他4千再拿回来6K对吗
对的
本来6千就是用于公司经营的,那公司经营支出1万,6千不够,所以最后再补给B4千
那意思是现在报销1万先存6千进去,假如6千不还回来 如果下次还有报销就一直用6千循环报销是吗?下次如果花了4千要报销就把4千存入对公账户报销那他还是有6千永远有6千是吗
假如6千不还回来 是什么意思。给他报销1万,然后6千也不存进公户吗
老师现在是要报销费用1万 先存那6千进对公账户 然后报销1万 然后留给他4千 再拿6千回来存入对公账户对吗
你说的是这个意思吗这么操作
不是的
是先存那6千进对公账户 然后报销1万
那1万都是他的钱了吗 那他手上不是还多了那6千
后面怎么处理呢
1万不是支出去的吗
比如他去买办公用品1万,那最后这个钱是支出去了呀
是支出去了 但是他之前手上有6千是A给的用于公司开支
他现在手上还有6千块呢
嗯,最后这个钱不是还没用吗
存到公司公户了呀
存到对公账户再给他报销怎么总感觉他手上还多了6千
之前买东西他先垫付支出去了呀
那意思是现在存入6千再报销1万 他手里也没余额了是吧
是的
那这个账就平了是吧 他手里没钱了
总感觉他还有6千
你看比如你去买办公用品花了100,假如这个钱你先付了。后面是不是需要找公司报销,那公司给你报销100,你手里的钱多了吗
好的 老师
嗯嗯
发票开的抬头不是公司不能报销吧 开的是法人名字身份证呢
这个不能报销吧老师
能不能报销要看领导的决定
最好开公司的抬头
开法人的抬头一般不能税前扣除
可以让对方去换开一下发票
发票是法人办理数字证书的 这个应该可以开公司抬头吧
什么数字证书
U盾吧
老师这个开公司抬头可以税前扣除吗普票
更改公司抬头费用 开普票 可以吗
开专票也不可以抵扣吧 更名公司抬头费用
U盾如果是公司用的话,可以开普票递减企业所得税的
对方今天开了更名公司抬头发票4920专票,忘了还有500定金没开 现在500开普票可以吗
更名不可以税前扣除是吧 普票没关系吧?
现在500开普票可以吗,可以啊
变更公司名字支出取得的发票,公司抬头的话,可以税前扣除啊
更名公司抬头普票专票都可以是吧?
这属于什么费用呢 为啥可以税前扣除呢
哦属于管理费用 有扣除额度是吧
老师哪些发票必须要专票才行呢?哪些普票也可以?-
公司是一般纳税人的话,对外支出一般是取得专票,因为一般专票可以抵扣增值税。公司是小规模的话,专普票都可以的
商贸企业一般纳税人
老师这些不是销项税应该不可以抵扣增值税吧
哦,那建议500也开专票
更名的费用4920+500定金 也可以税前扣除吗老师
开普票就不能税前扣除了了吗
开普票不能抵扣增值税了
能税前扣除
有个疑问 老师你说的除了销项税可以抵扣增值税进项 还有哪些费用是可以抵扣的呢
你说的 开普票不能抵扣增值税
一般普票不可以抵扣增值税。但是有些特殊的可以,比如通行费电子发票、旅客运输电子普票
哦 你说的抵扣增值税是企业所得税需要专票才可以抵扣这意思是吗
增值税和企业所得税是不一样的啊
一般纳税人增值税=销项-进项-上期留底
一般纳税人增值税=销项税额-进项税额-上期留底
嗯嗯 这些必须要专票才行是吧
一般普票不可以抵扣增值税。但是有些特殊的可以,比如通行费电子发票、旅客运输电子普票
好的老师好耐心 这个明白了
刚才那个呢更名呢
变更名字这个如果抵扣增值税的话,需要取得专票
哦但是这个不属于你说特殊发票 所以我才反复问你不太理解呢
也不是通行运输
变更名称属于服务费,不属于特殊情形
服务费也是可以当进项抵扣增值税吗
专票的话可以
这啊刚才对方说开专票要加税点问开普票可以吗 我说可以了
如果要加税点还开专票吗老师划算吗
加多少税点
500块加税点1%就是加5块的 意思是吗
我看到开过来的普票税率写1%
是按上面算还是 他们自己还有加钱的税点呢?
500块加税点1%就是加5块的,发票票面总金额505
早知道不急回他先问清楚你 我以为不能税前扣除呢
差的也不多,开普票就普票吧
这些都是之前的开支没跟对方说要开票的现在几个月了才找对方说要开票是不是不是前面说好的都要开税点
也不一定
主要还是看双方间的沟通协商
好的 我百度看说服务费只查到说用于dai款的呢没看到你说的这么细
所以才着急回答看来百度还是不准的啊
纳税人接受dai款服务向dai款方支付的与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。网上说的应该是这个
好的 老师购买财务软件的发票可以抵扣吗
专票的话,可以的
这个也是属于咨询服务费吗
财务软件不属于咨询服务
是属于什么 呢可以抵扣进项
专票的话,可以抵扣进项
办理的各种章呢
办理的各种章呢,如果取得专票的话也可以抵扣
公司办理企业邮箱呢
公司办理企业微信用于线上报销审批呢?
这些发票可以抵扣吗
如果取得专票的话也可以抵扣
销售开的WPS会员呢专票可以抵扣吗
还有开对公账户费用专票可以抵扣进项吗
还有公司做的招牌专票可以抵扣进项吗
可以的
老师但是我们这些都不属于开办费哦 因为我们是跟别人买了公司更名的 营业执照有5年了也是可以抵扣吗
我们6月才买的 但是营业执照有5年了不属于开办费了吧老师?
公司之前都已经经营了,不算开办费
用于装修 办公室的贴膜呢专票可以抵扣吗
可以
还有窗帘
公司购买的电脑可以抵扣吗
下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: 一、用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 二、非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 三、非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 四、非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 五、非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 六、购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 七、财政部和国家税务总局规定的其他情形。 纳税人取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国家税务总局有关规定的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 增值税扣税凭证,是指增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票、农产品销售发票和完税凭证。
用于工作办公用的,取得专票可以抵扣的
这样的这个说的不是很细呢不问老师都不知道我一直以为只有销售 货物的进项可以抵扣
怎么知道公司是否简易计税呢?
我们是商贸企业一般纳税人
看提供的什么业务
电子半导体行业商贸企业
好的 老师那我为了规避重复报销 要登记这些发票吗
销售电子半导体一般不适用简易计税
老师那我为了规避重复报销 要登记这些发票吗,如果没有其他更好的方法或工具的话,就是建表格,按月登记
普通发票登记也是写明细 价税合计,金额,税额 这么登记吗
普通跟专票都是这么写吗
开票内容可以不用登记
一般登记日期,金额,发票号码
你说的金额是价格合计总金额吗 税额不用分开写吗
可以不用分开写
开票日期,对方单位,票号,货物名称,价税合计,金额,税额,啊我登记了这些老师看看哪些是可以不登记,哪些还需要添加登记的?
最主要的是防止重复报销,发票上的重点内容登记一下就可以
开票日期,对方单位,票号,价税合计
好的 老师那我要把电子税务局收到取得的开具的发票导出来 登记保存电脑吗 老师你们还要导出来吗
可以导出来保存在电脑上
要跟报销登记的保存在同一个表格还是分开呢
是要每个月导一次吗
分开,可以每月导一次