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七七
如按一个月工作30天计算,假设每天送a桶能达到盈亏平衡,10a-3a-3500=0 查看全部回复
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哈哈老师
不是的,这两个哪个多选择哪个发放 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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归老师
可以计入销售费用 查看全部回复
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社保基数就是社保按照什么基数缴费的数字 查看全部回复
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应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
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是商品损耗么? 查看全部回复
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税务师晓雨
不加 查看全部回复
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不行,必须公司代缴,个人无法交 查看全部回复
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高老师
您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
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不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4383
而已老师
这个要看甲方要求 查看全部回复
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多出的工资可以按照年终奖计算个税,用年终奖/12个月计算的金额参照税率表找到适用税率,再用奖金*税率计算个税 查看全部回复
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Annina老师
年终奖吗? 查看全部回复
3978
悠悠老师
社保是每月一交。 查看全部回复
李伟老师
你需要交附加税吗? 查看全部回复
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还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
6165
可以 查看全部回复
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借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
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如果已经离职了,没有工资了就不用继续申报工资了 查看全部回复
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可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
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为什么没全部计提呢? 查看全部回复
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这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
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最好用银行发 查看全部回复
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账号正在注销中
企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
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少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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需要缴纳增值说的 查看全部回复
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退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
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你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
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退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
分期超过一年了没有? 查看全部回复
您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
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已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
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固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
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您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
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潇洒老师
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
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第一、不同的人申报个税是不用合并计算个税的 查看全部回复
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原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
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李钢老师
你好,无论商品价格卖多少,账务处理流程是一样的 查看全部回复
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借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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您好,单位是需要代扣代缴个税的 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
您好,所得税季报根据财务报表申报 查看全部回复
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预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
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您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
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借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
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借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
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发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
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您好,不需要帐务处理 查看全部回复
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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税合并计算。 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
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计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
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借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
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您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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您好,汇算时年终奖仍没发放就调增。 查看全部回复
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需要签订协议的,这部分工资按照劳务费计算申报的 查看全部回复
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您好,按30天算:4200-5*4200/30-3*10%*4200/30=3458;按21天算:4200-3*4200/21-2*10%*4200/21=3560 查看全部回复
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工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
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小月老师
可以去税局代开也可以在手机客户端上开 查看全部回复
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借:制造费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
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这种情况可能是另外一家公司冒用你的信息了,你可以提起申诉 查看全部回复
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根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
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这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5400
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
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进成本 查看全部回复
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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补偿金金额在当地上年平均工资三倍以内免征个税,超过部分需要交税 查看全部回复
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借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
2月份发工资能扣一个月的 查看全部回复
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计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
5130
借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
5166
预支工资 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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个人对教育事业和其他公益性捐赠可以抵扣个税 查看全部回复
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退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
3933
借:管理费用/销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
是的,需要缴纳个税的 查看全部回复
5373
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
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意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
5319
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6264
借:工程施工-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4707
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
5004
4347
充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
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